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送心意

小葉老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-06-06 11:05

同學,你好,對的,可以

21初級協議班+唐秀春 追問

2020-06-06 11:08

但是在軟件件直接入憑證不可以,你可以幫我看下嗎

小葉老師 解答

2020-06-06 11:20

同學,你好,你們是有固定資產模塊吧

21初級協議班+唐秀春 追問

2020-06-06 11:24

有的,我不知道要怎么弄,還不是很熟悉,老師可以指導一下嗎,謝謝

小葉老師 解答

2020-06-06 11:38

固定資產模塊有個卡片錄入,把資產信息錄了

21初級協議班+唐秀春 追問

2020-06-06 11:41

老師,幫我看下有沒有入錯。是不是這樣的

小葉老師 解答

2020-06-06 12:11

機器你們折舊年限15年啊

21初級協議班+唐秀春 追問

2020-06-06 13:47

一般用5年或者10年
看我們怎么用,有的人用了三年就換新的。
老師,那我折個5年吧!

21初級協議班+唐秀春 追問

2020-06-06 13:49

老師,看看這樣行嗎

小葉老師 解答

2020-06-06 13:50

嗯,可以,按這個操作

21初級協議班+唐秀春 追問

2020-06-06 13:54

老師,還有一個問題,就是我們上個月的進項稅大于銷項稅,那月底需要做這個分錄嗎?
借  應交稅金  轉出未交增值稅
     貸  應交稅金  未交增值稅

小葉老師 解答

2020-06-06 14:18

進項大于銷項月末:
借 應交稅金 未交增值稅
貸 應交稅金 轉出多交增值稅

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等一會兒,看一下了回復給你。在另一個頁面處理
2017-06-29 18:20:49
同學,你好,對的,可以
2020-06-06 11:05:40
您好!正常來說就是這樣的,第二筆分錄的預付帳款應該是前面預付的金額
2019-01-07 11:54:31
您好!正常來說就是這樣的,第二筆分錄的預付帳款應該是前面預付的金額
2019-01-07 11:54:20
同學好,發票收到 時,需要沖減原來的暫估分錄, 借:原材料、庫存商品、成本費用,貸:應付帳款-暫估(紅字),再按正確的發票 借:原材料、庫存商品、成本費用,應交稅費-應交增值稅(進項稅)貸:應付帳款-XX
2019-01-04 16:04:18
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