
幫理理吧。公司購買固定資產50w(含稅)9月預付款3w 分錄:借:預付賬款3,貸:銀行存款:3預付款5w 借:預付賬款5,貸:銀行存款 510月收到發票 10w,借:在建工程8.55 應交稅費-應交增值稅-進項稅額1.45,貸:預付賬款10月付款 20w, 借:預付賬款 20. 銀行存款20收到發票10w 借:在建工程8.55 應交稅費-應交增值稅-進項稅額1.45,貸:預付賬款10月結轉固定資產 借:固定資產50 在建工程17.1 預付賬款32.911月付款10w 借:預
答: 等一會兒,看一下了回復給你。在另一個頁面處理
請教老師,這是一張購買機器設備的發票,這樣入賬是對的嗎?借 固定資產 機器設備 應交稅金 進項稅貨 預付賬款
答: 同學,你好,對的,可以
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
,是不是應該借:預付一半金額,貸:銀行存款,借:固定資(發票上金額),借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額),貸:預付帳款(發票上金額)
答: 您好!正常來說就是這樣的,第二筆分錄的預付帳款應該是前面預付的金額
是不是應該借:預付一半金額,貸:銀行存款,借:固定資(發票上金額),借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額),貸:預付帳款(兩筆預付合計金額)
老師,這張發票借:固定資產2832.52 財務費用-利息支出1789.60 應交稅金-進項600.88貸:應付賬款5223 對嗎?我們現在有預付后續購固定資產所有權款項還是把固定資產,改成營業費用
新購入的固定資產憑證是在金碟應付系統里做的,沒在固定資產模塊做,會不會有影響?借 固定資產 應交稅金一應交增值稅(進項稅)貨 應付賬款
固定資產暫估入賬的分錄,之前有預付一些,還要應付款,下班納稅人專票還沒開回來,是不是借固定資產不含稅價,貸預付賬款和應付賬款,等到付款完開票回來,再借應交稅費進項稅額,貸銀行存款


21初級協議班+唐秀春 追問
2020-06-06 11:08
小葉老師 解答
2020-06-06 11:20
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小葉老師 解答
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2020-06-06 13:54
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2020-06-06 14:18