老師,我們是食品行業,24年度賬對錯了,現在客戶要求 問
沒事的,就那樣處理就行 答
@董老師,最好是不要隨便更正吧?更正稅管員在后臺能 問
您好, 確實能看到,但咱是把數據更正為正確的呀,查賬是有多個稅務風險才查的,我就被查過,會有一個文檔,好多風險,我是接前任的賬 答
內賬應該怎么做,非實際經營的發票是否需要做賬? 問
您好,有發票的和無發票的都要做的 答
什么情況下需要做合并報表? 問
一般是上市公司才做那個,還有集團公司的總公司 答
甲公司委托乙公司銷售W商品 1 000 件,W商品已經發 問
學員您好! 借:發出商品 70,000 (1,000件 × 70元/件) 貸:庫存商品 70,000 答

老師您好,別人掛靠在我們公司的一個項目,內部合同給我們交管理費,項目已經完工,但是款項還沒結完,所以成本發票也還沒有交完,像這種情況是要等工程款全部結完,成本發票全部開出來之后才能做賬嗎?還是根據現有的發票先做賬呢
答: 你好!根據現有發票先做部分的賬務處理。
個人掛靠我們單位施工,我們單位只收管理費其中成本票我們自己負擔,現在甲方工程款已收到,我們把錢分別打給了買成本發票那些家,他們扣完點 又打到我們領導賬戶 內賬我怎么做
答: 收工程款確認為收入,打款確認為成本,回款到領導賬戶,沖減成本。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,掛靠方的工程款到了幾百萬,是不是扣除管理費,稅費之后的金額讓他們全部開成本發票,要不要留點利潤的呢
答: 你好,這個就看你們公司老板的想法,如果從帳的角度說應該留存一些


@ 追問
2020-06-05 16:30
QQ老師 解答
2020-06-05 16:45