
請問18年的預付賬款沖錯了,該如何調(diào)整
答: 你正確的是應該沖減什么科目
老師,預付賬款出現(xiàn)負數(shù),怎么調(diào)整
答: 這個負數(shù)不需要你調(diào)整,你財務報表這個會自動取數(shù)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
跨年了,預付賬款怎么調(diào)整?
答: 已經(jīng)跨年的,直接調(diào)整為正確的,摘要寫清楚錯誤憑證號和錯誤原因、金額,摘要欄寫不下的話,單獨用白紙寫一個說明。如果涉及到損益的,計入以前年度損益調(diào)整,然后轉(zhuǎn)入利潤分配——未分配利潤科目。 舉個例子,兩個有業(yè)務往來的單位,之間有相互欠款,例如,甲單位應收乙單位A貨款,而乙單位又恰巧應收甲單位B貨款,經(jīng)兩個單位同意,可以應付應收互相抵消,也叫對沖,這樣兩個單位的欠款都核銷了。


張琪 追問
2020-06-04 12:44
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2020-06-04 12:48
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