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送心意

小云老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2020-06-03 19:20

你好,這個是寫的不嚴謹

小世界 追問

2020-06-03 19:22

那應該怎么寫分錄呢,老師能詳細說下嗎,我不是很明白。謝謝

小云老師 解答

2020-06-03 19:24

你圖片已經有分錄了,我認真看了下,授課老師是有改成庫存現金的吧

小世界 追問

2020-06-03 19:26

老師,能說全分錄嗎,圖片上老師寫分錄是什么意思,為什么不是借應付賬款,貸庫存現金

小云老師 解答

2020-06-03 19:29

你圖片上就已經是完整的分錄了啊,具體你講義為什么手改庫存現金你要直接在課程下方評論會有老師回復,因為我們是沒有權限去看課程的不知道具體情況

小世界 追問

2020-06-03 19:36

老師,圖片上購買原材料分錄:借原材料100
應交稅費(進項稅)13
貸應付賬款113
付款:借應付賬款100
貸銀行存款100
下面差付給對方3萬就付清了,對吧
可是對方說不要這3萬了,因為你們公司在我們公司買的材料多。
那要用現金沖減這3萬,借銀行存款貸庫存現金這個沖減分錄對嗎

小云老師 解答

2020-06-03 19:41

那應該沖減成本才對,借:應付賬款3 貸:原材料3
不涉及現金啊

小世界 追問

2020-06-03 19:49

老師,公司的原材料沒有退給對方,就是對方給公司優惠3萬

小云老師 解答

2020-06-03 20:01

我知道,因為這個優惠就是要沖減你的成本,沒賣就是原材料,已經賣了貸就用主營業務成本

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好,這個是寫的不嚴謹
2020-06-03 19:20:22
同學 你好 收到加工費發票 借:委托加工物資 應交稅費——應交增值稅——進項稅額 貸:應付賬款 支付的時候 借:應付賬款 貸:庫存現金、銀行存款等 報廢的直接計入委托加工物資成本
2018-12-17 10:05:19
你好,是的 應當是給供應商付款
2016-10-10 09:15:58
應付賬款和銀行存款同時減少。
2023-11-07 09:59:05
你好,應不是借:銀行存款3,貸:庫存現金3,如要是這樣的,這是將自已的現金存入了銀行,應是,借:應付賬款3,貸:庫存現金3
2020-03-21 15:11:01
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