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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2020-06-03 16:38

借:庫存商品  -10000,貸:應付賬款  -11300,應交稅費—應交增值稅—進項稅轉出 1300

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一般納稅人賬務處理。 購買庫存, 借:庫存商品, 應交稅費—應交增值稅(進項稅額), 貸:銀行存款, 銷售商品 , 借:銀行存款, 貸:主營業務收入, 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 同時結轉銷售成本, 借:主營業務成本, 貸:庫存商品。 月末結相關收入和成本, 借:主營業務收入, 貸:本年利潤 , 借:本年利潤 , 貸:主營業務成本。 月底進項大于銷項可以不做分錄。 月底銷項大于進項,說明要繳稅,做以下結轉分錄 借;應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅), 貸;應交稅費—未交增值稅, 次月稅款繳納, 借:應交稅費—未交增值稅, 貸:銀行存款。
2021-12-02 16:22:02
同學你好 借:管理費用/固定資產等 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 借方的科目就是這張發票不含稅價格計入的那個科目,比如你購買固定資產,采購時進項稅額抵扣了,但最后固定資產用于員工宿舍,這部分進項稅額轉出就要計入固定資產,增加固定資產的入賬價格(其實就是相當于普票入賬用含稅價格)
2022-01-28 21:24:01
借:庫存商品 -10000,貸:應付賬款 -11300,應交稅費—應交增值稅—進項稅轉出 1300
2020-06-03 16:38:25
借xx費用或者是xx成本,貸進項稅額轉出
2020-02-13 10:59:53
因為什么原因轉出來的?
2022-10-21 15:31:58
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