我單位是事業單位,單位大型固定資產進行增效擴容技術改造需采購八十萬設備,分三期支付,資金是中央和省的補助資金,錢是單位申請由財政局直接支付給供應商,沒有經過本單位賬戶,工程還沒完工,請問具體賬務分錄應該怎樣做?
一米陽光DT
于2020-06-03 16:27 發布 ??723次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2020-06-03 17:31
您好,分錄,根據財政支付通知單,借:預付賬款,貸:財政撥款收入。
相關問題討論

您好,分錄,根據財政支付通知單,借:預付賬款,貸:財政撥款收入。
2020-06-03 17:31:31

同學你好,監管賬戶,借:銀行存款,100萬元,貸:財政撥款收入,100萬元,同時,借:預付賬款,100萬元,貸:銀行存款,100萬元。支出支付的,借:預付賬款,100萬元,貸:財政撥款收入,100萬元。
2023-05-19 17:50:33

同學您好,
借:固定資產
? ?貸:財政撥款收入
借:事業支出
? ?貸:財政撥款預算收入
2021-07-06 19:10:22

您好,
報廢分錄:
借:非流動資產——固定基金
貸:固定資產
收回殘值變價收入分錄:
借:銀行存款
貸:其他應付款等(因為有的事業單位這部分處置收入是要上交的)
或如不要上交,可以入“其他收入”,
或“專用基金—修購基金”(適用于變價收入可自用于以后購建固定資產)
2019-03-11 09:21:22

1.當事業單位收到設備時,由于尚未收到財政撥款,設備款項暫時由單位自有資金墊付,此時應做如下分錄:
借:固定資產
貸:其他應付款——供應商
1.當事業單位使用自有資金先行墊付設備款時,需要記錄這一筆資金的流出,并將其與未來的財政撥款相對應,此時應做如下分錄:
借:其他應付款——供應商
貸:銀行存款(或現金)
借:其他應收款——財政
貸:其他應付款——墊付設備款(或自有資金)
2024-03-25 13:48:01
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一米陽光DT 追問
2020-06-04 08:59
王雁鳴老師 解答
2020-06-04 09:04