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夏爽
于2020-06-03 15:39 發布 ??12729次瀏覽
紫藤老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2020-06-03 15:39
你好,借:應交稅費—增值稅加計抵減 貸:其他收益
夏爽 追問
2020-06-03 15:42
計提,使用,和結轉分錄都是什么
紫藤老師 解答
2020-06-03 15:43
結轉 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費—增值稅加計抵減
1) 如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬; 2) 如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄: 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 繳納時 借: 應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
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苗木進項稅如何抵扣及相應的會計處理方法
答: 你好,按收購價的9%計算抵扣,借原材料,應交稅費--應交增值稅(進項稅額),貸應付賬款
加計抵扣10%的進項稅 會計處理
答: 你好,借:應交稅費—增值稅加計抵減 貸:其他收益
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師您好,請問我本月收到一張補開的租金專票,是去年的,但是之前錯誤入賬導致賬已經平了,現在想要拿這張票認證抵扣進項稅,應該如何做會計處理啊
答: 你好,你是要調整上年的賬嗎?還是把這張發票現在重做
加計抵扣10%的進項稅 會計處理 計提使用和結轉分別怎么做
討論
老師我想請問下,購入水果入庫后,分揀產生的貨損,我應該怎么會計處理?貨損水果的進項稅額我可以抵扣還是要轉出?
老師好,當月拿到進項稅專票當月一定要認證抵扣嗎?如果不想當月認證抵扣,會計處理怎么做?
老師,請問一下,單位聘請的培訓老師,這老師的路費計入什么費用?會計處理怎么做?路費中包括的高鐵票進項稅能抵扣嘛
已經抵扣的成本進項稅,現在退票了,業務不發生了,怎么做會計處理?
紫藤老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
★ 4.99 解題: 133748 個
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夏爽 追問
2020-06-03 15:42
紫藤老師 解答
2020-06-03 15:43
紫藤老師 解答
2020-06-03 15:43