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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2020-06-02 20:01

你好!一般是翻查之前一年內的賬務,原始憑證等

黃少鳳65 追問

2020-06-02 20:02

從第一本記賬憑證的原始憑證開始嗎

QQ老師 解答

2020-06-02 20:49

您好,是的。這樣能熟悉他的賬務處理報銷流程。相關權限人簽字。

黃少鳳65 追問

2020-06-02 21:03

如果同時接了外賬和內賬,哪個先整理

QQ老師 解答

2020-06-02 23:13

你好!外賬,因為要對外辦稅走時間限制

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相關問題討論
你好!你從新盤點現有的數據做一個平衡的資產負債表,然后用這個表的數據作為期初
2017-07-03 14:05:04
你好,1、交接前的準備工作。 會計人員在辦理會計工作交接前,必須做好以下準備工作: ①已經受理的經濟業務尚未填制會計憑證的應當填制完畢; ②尚未登記的賬目應當登記完畢。結出余額,并在最后一筆余額后加蓋經辦人印章。 ③整理好應該移交的各項資料,對未了事項和遺留問題要寫出書面說明材料。 ④編制移交清冊,列明應該移交的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告、公章、現金、有價證券、支票薄、發票、文件、其他會計資料和物品等內容;實行會計電算化的單位,從事該項工作的移交人員應在移交清冊上列明會計軟件及密碼、會計軟件數據盤、磁帶等內容。 ⑤會計機構負責人(會計主管人員)移交時,應將財務會計工作、重大財務收支問題和會計人員的情況等向接替人員介紹清楚。 2、移交點收。 移交人員離職前,必須將本人經管的會計工作,在規定的期限內,全部向接管人員移交清楚。接管人員應認真按照移交清冊逐項點收。 具體要求是: ①現金要根據會計賬簿記錄余額進行當面點交,不得短缺,接替人員發現不一致或白條抵庫現象時,移交人員在規定期限內負責查清處理。 ②有價證券的數量要與會計賬簿記錄一致,有價證券面額與發行價不一致時,按照會計賬簿余額交接。 ③會計憑證、會計賬簿、財務會計報告和其他會計資料必須完整無缺,不得遺漏。如有短缺,必須查清原因,并在移交清冊中加以說明,由移交人負責。 ④銀行存款賬戶余額要與銀行對賬單核對相符,如有未達賬項,應編制銀行存款余額調節表調節相符;各種財產物資和債權債務的明細賬戶余額,要與總賬有關賬戶的余額核對相符;對重要實物要實地盤點,對余額較大的往來賬戶要與往來單位、個人核對。 ⑤公章、收據、空白支票、發票、科目印章以及其他物品等必須交接清楚。 ⑥實行會計電算化的單位,交接雙方應在電子計算機上對有關數據進行實際操作,確認有關數字正確無誤后,方可交接。 3、專人負責監交。 對監交的具體要求是: ①一般會計人員辦理交接手續,由會計機構負責人(會計主管人員)監交。 ②會計機構負責人(會計主管人員)辦理交接手續,由單位負責人監交,必要時主管單位可以派人會同監交。 4.交接后的有關事宜。 ①會計工作交接完畢后,交接雙方和監交人在移交清冊上簽名或蓋章,并應在移交清冊上注明:單位名稱,交接日期,交接雙方和監交人的職務、姓名,移交清冊頁數以及需要說明的問題和意見等。 ②接管人員應繼續使用移交前的賬簿,不得擅自另立賬簿,以保證會計記錄前后銜接,內容完整。 ③移交清冊一般應填制一式三份,交接雙方各執一份,存檔一份。
2022-04-14 09:18:09
同學,你好 真實性,最主要核對幾個科目,銀行存款、庫存現金、應收,應付
2021-10-10 15:30:34
你好!一般是翻查之前一年內的賬務,原始憑證等
2020-06-02 20:01:35
您好,建議根據外賬數據,結轉過來作為期初數據就行了。如果外賬也沒有做,建議直接進行全面盤點,包括現金,銀行存款,存貨,固定資產,往來,編制盤點表作為期初數據即可。
2019-06-30 16:16:47
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