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送心意

何江何老師

職稱中級會計(jì)師,高級會計(jì)師,稅務(wù)師

2020-06-02 16:20

你好同學(xué)是的同學(xué)是用以前年度損益調(diào)整來沖的同學(xué)。

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以前年度損益調(diào)整”科目應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)至“利潤分配——未分配利潤”科目。 1、當(dāng)以前年度損益調(diào)整為貸方余額時(shí),會計(jì)分錄為: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配——未分配利潤 2、當(dāng)以前年度損益調(diào)整為借方余額時(shí),會計(jì)分錄為: 借:利潤分配——未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
2020-03-17 13:43:08
是指資產(chǎn)負(fù)債表二 邊不平衡?
2020-01-11 16:03:19
你好同學(xué)是的同學(xué)是用以前年度損益調(diào)整來沖的同學(xué)。
2020-06-02 16:20:10
你好 不需要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)
2019-08-02 14:15:13
你好,以權(quán)責(zé)發(fā)生制,這樣的情況,業(yè)務(wù)活動表和資產(chǎn)負(fù)債表就勾稽不對是正常的,企業(yè)也一樣的。有納稅調(diào)整就不對應(yīng)的,需要加上這個(gè)調(diào)整額才是對應(yīng)。
2020-07-15 09:48:24
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