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哭泣的電燈膽
于2020-06-01 10:31 發布 ??2941次瀏覽
小妍老師
職稱: 中級會計師,注冊會計師
2020-06-01 10:32
您好!月末賬上要銀行存款余額要和對賬單一致,如果發票跨月收到,需要掛賬應收應付,如果不跨月,等發票收到了一起做就可以了。
哭泣的電燈膽 追問
2020-06-01 10:35
如果這樣做的話,是不是到時候查賬不好查?我們供應商的發票有時候當月有時候過幾個月開,不好查一段時間類到底用了供應商多少原材料
小妍老師 解答
2020-06-01 10:39
嗯嗯 ,做賬的原則還是最好按照剛才給您解答的來操作,其他的業務必要的話可以單獨做表方便查詢。
2020-06-01 10:40
好的,謝謝
2020-06-01 10:41
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小妍老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
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2020-06-01 10:35
小妍老師 解答
2020-06-01 10:39
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