
老師您好,咨詢您個問題,子公司按照股比借款給兩家股東,借其他應收款500,貸銀行存款500,控股股東借銀行存款275,貸其他應付款275,那控股股東合并報表這筆數據如何操作?
答: 您好,控股股東才需要做合并,所以少數股東那筆不需要抵銷,母公司在合并報表中借 其他應付款 貸 其他應收款 即可。
老師,關于車子事故理賠的情況,由其他公司代收,員工墊付的分錄怎么做?借:其他應收款貸:其他應付款,收到款的時候:借:銀行存款貸:其他應收款,支付給員工,借:其他應付款貸:銀行存款,這樣可以嗎
答: 你好,那樣也是可以的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,你好,我想問下我們手客戶車款,客戶是微信支付的。我可以這樣做嗎!借:其他應收款,貸:其他應付款然后客戶又退回款項。借:其他應付款 貸:銀行存款
答: **收款,你誰的**接收的


三生花蕊 追問
2020-05-29 19:57
小云老師 解答
2020-05-29 20:01