
我公司是貿易公司,報關出口一批貨物為進出口的貨樣廣告品,貨物是供應商免費提供的,出口也不收匯,開免稅發票的話,發票上稅率那列就是免稅嗎,并且我這邊賬務處理要怎么做啊,
答: 是免稅的,計入銷售費用就可以了,視同銷售 借銷售費用 貸主營業務收入
外貿企業:取得供應商開具的進項發票,用于出口,應交申請了退稅,現在又收到供應商開具銷售折讓的發票,怎么處理,這個進項稅怎么處理?
答: 同學你好,這個發票可以跟該供應商后續繼續開具的同貨物的進項發票一起申報抵消處理
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
去年已經出口的貨物,今年申報退稅發現不符合退稅,即出口商品不退稅也不免稅,要出口轉內銷處理,賬務處理是怎樣的?還有出口發票(普票)已經開出免稅的,轉內銷要紅沖出口發票重新開內銷發票嗎?
答: 1沖減原出口銷售收入,增加內銷銷售收入,計提銷項稅 借;產品銷售收入——出口收入 貸:產品銷售收入——內銷收入 應交稅金——應繳增值稅(銷項稅額) 2.紅字沖銷 借:產品銷售成本(紅字) 貸:應交稅金——應繳增值稅(進項稅額轉出)(紅字)
發票已做出口退稅認證,但是發票開錯,所以退回,供應商已開紅字發票。在出口退稅里如何處理,增值稅申報表如何處理?做了進賬轉出了,但是出口退稅系統里還說有這張發票顯示未核銷!
出口一批產品,因質量問題需補發一些配件,由供應商A承擔責任,但由 公司報關出口,供應商B生產的配件開發票是開個公司還是供應商A?公司如何進行賬務處理?
老師您好 1.我有100張進項發票做了認證,申請出口退稅,但是其中有2張進項發票被供應商作廢了2.還有1張報關單忘了申請退稅,做免稅申報分別如何進行賬務處理


Meteor 追問
2020-05-26 14:08
樸老師 解答
2020-05-26 14:11
Meteor 追問
2020-05-26 14:13
樸老師 解答
2020-05-26 14:18