我們和對(duì)方簽訂飛機(jī)模型制作合同,對(duì)方包工包料,應(yīng) 问
對(duì)方開(kāi)銷(xiāo)售貨物的發(fā)票 答
請(qǐng)問(wèn)老師,我公現(xiàn)司是農(nóng)業(yè)公司,種植水稻再對(duì)外銷(xiāo)售, 问
那這些不都是進(jìn)入成本里嗎,為什么不能進(jìn)購(gòu)入原材料,勞務(wù)。。。。這定項(xiàng)里呀 答
老師 咨詢(xún)一下技術(shù)轉(zhuǎn)讓 技術(shù)開(kāi)發(fā)不是按6個(gè)點(diǎn)納 问
您好,技術(shù)轉(zhuǎn)讓和技術(shù)開(kāi)發(fā)在稅法上是可以免征增值稅的,這是因?yàn)樗鼈儽粴w類(lèi)為特定的服務(wù),旨在促進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新和傳播。 技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)開(kāi)發(fā)免征增值稅的主要原因在于這些服務(wù)被視為推動(dòng)科技進(jìn)步和創(chuàng)新的重要因素。通過(guò)免征增值稅,政府鼓勵(lì)企業(yè)和個(gè)人進(jìn)行技術(shù)的研發(fā)和轉(zhuǎn)讓?zhuān)瑥亩铀偌夹g(shù)的傳播和應(yīng)用,提升整個(gè)社會(huì)的創(chuàng)新能力 答
補(bǔ)繳去年上半年的印花稅,所得稅匯算請(qǐng)教報(bào)表怎么 问
你好,是財(cái)務(wù)報(bào)表,還是匯算清繳申報(bào)表的調(diào)整呢?? 答
老師,請(qǐng)問(wèn)工商年報(bào)的納稅總額,包括個(gè)稅的嗎 问
填寫(xiě)說(shuō)明,是外資機(jī)構(gòu)包括。意思是其他不包括嗎 答

老師,我往來(lái)賬目通過(guò)以前年度損益調(diào)整。對(duì)我所得稅有什么影響,需要調(diào)整所得稅還是什么呢
答: 你好 這個(gè)對(duì)你本年的企業(yè)所得稅沒(méi)有影響,但是要調(diào)整對(duì)應(yīng)年份的匯算清繳
19年的一筆成本,20年年初收到發(fā)票,通過(guò)以前年度損益調(diào)整,調(diào)減19年的利潤(rùn),所得稅年報(bào)該如何填報(bào)
答: 按照調(diào)整之后的成本費(fèi)用申報(bào)匯算清繳
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老師,去年賣(mài)出去的東西今年退回來(lái),做以前年度損益調(diào)整的時(shí)候,是不是也要考慮所得稅啊
答: 你好,去年賣(mài)出去的東西今年退回來(lái)是這樣做分錄,不涉及以前年度損益調(diào)整的 借;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額), 貸;應(yīng)收賬款等科目 借;庫(kù)存商品 ,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 不考慮去年所得稅影響,只是影響今年的
去年多做了收入2000 今年調(diào)整了以前年度損益調(diào)整 在申報(bào)年度所得稅時(shí)是,收入如何填了,按去年利潤(rùn)表中的填還是按扣除多做的收入
去年的銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)沒(méi)做上賬,金額不大,如果不走以前年度損益調(diào)整,光調(diào)所得稅年報(bào)可以么
你好,請(qǐng)問(wèn)民間非盈利組織單位收到以前年度所得稅退稅怎么處理?沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目

