
老師,我們是掛靠別人單位的,我們開票了80萬,實際收到了50萬,另外30萬是直接幫我們代付給其他公司了,那我們怎么做賬呢
答: 你好 借應(yīng)收賬款-某公司 80萬貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借銀行存款50萬 應(yīng)付賬款-某公司30萬 貸應(yīng)收賬款 80 萬
老師,建筑掛靠,我們是掛靠別人單位的,我們開票了80萬,實際收到了50萬,另外30萬是直接幫我們代付給其他公司了,那我們怎么做賬呢2020-05-25 13:55
答: 你按照你收到的錢和開出去的發(fā)票來做賬,其他的不做
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,問一下,我們掛靠的別人的企業(yè),開票也是開給對方,這個我們要不要做開票的收入了,實際應(yīng)該怎么處理
答: 發(fā)票是你們開出嗎,你們開出做收入,
建筑行業(yè),掛靠方開材料票給被掛靠方走款,那掛靠方開出的發(fā)票應(yīng)該怎么做分錄?實際不是收入,只是開個票走賬,如果錄到收入里面,會影響實際利潤阿,那該怎么做賬
老師,老板有好幾個朋友想掛靠社保在公司,實際不是公司的員工。我每次做賬都是直接掛往來,沒有做進(jìn)公司的費用,可以這樣操作嗎


曲不凡 追問
2020-05-25 14:03
meizi老師 解答
2020-05-25 14:11
曲不凡 追問
2020-05-25 14:12
meizi老師 解答
2020-05-25 14:23
曲不凡 追問
2020-05-25 16:30
meizi老師 解答
2020-05-25 16:37