老師,2024.6月美金賬戶沒有余額,但是產(chǎn)生了結息0.0 問
可直接確認為25年損益 答
24.12.07預付A公司800元,25.02.15A公司開票5000元 問
若原賬務處理正確(業(yè)務真實、金額無誤),無需調整,預付賬款已沖平為 0。 若需調整(如記賬錯誤或重分類): 記賬錯誤:紅字沖銷錯誤分錄,按實際重新入賬。 預付貸方余額(重分類): 借:預付賬款 貸:應付賬款 答
一般納稅人采購固定資產(chǎn)是開13%的專票,還是1%的普 問
一般納稅人采購固定資產(chǎn)是開13%的專票 答
老師,我們公司是旅游公司,采取差額征收,入賬成本和 問
借銀行存款 貸、主營業(yè)務收入、 應交水費簡易計稅, 借主營業(yè)務成本 應交稅費簡易計稅 貸、應付賬款或者銀行存款等科目 答
老師 我們小規(guī)模 開票給對方公司 開1% 還是3% 問
我們小規(guī)模 開票給對方公司 開1%即可 答

老師,境內(nèi)總公司支付給分公司經(jīng)理的股權分紅應該怎么做憑證,非上市公司
答: 借:利潤分配——未分配利潤 貸:應付股利 借:應付股利 貸:銀行存款
老師,分公司上交總公司款,怎么做憑證
答: 借:內(nèi)部往來 貸:銀行存款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
您好,老師向您請教一個問題,就是我們公司是分公司,就是收到總公司的匯款我做憑證的時候,貸成我們分公司的名字了,可是十月份的已經(jīng)結賬了,在12月份怎么改過來啊,是不是得沖紅啊,能不能幫忙寫一下分錄啊,謝謝
答: 你好,直接做更正就可以了,借:其他應付款-分公司 貸:其他應付款-總公司
老師,我想咨詢一下,總公司和分公司財務獨立核算,月末需要合并報表嗎?我看到有一片文章說要把分公司營業(yè)利潤合并到總公司用于抵減總公司的其他營收款,那在總公司月末需要做憑證嗎?
老師好,總公司購買的土地用于建造分公司,對于土地使用是總公司變更給分公司合理,還是可以辦理租用總公司土地合理,分公司和總公司的款項可以來回轉賬的話,怎么做憑證合理?謝謝

