運(yùn)輸公司收到去年的成本票金額大于暫估金額,紅沖 問
多余部分,可先計(jì)入管理費(fèi)用-運(yùn)輸費(fèi) 答
公司是做醫(yī)療設(shè)備的銷售的,現(xiàn)在是有臺(tái)設(shè)備要租賃 問
確實(shí)是租賃,為何不能開租賃發(fā)票 ? 答
公司是做醫(yī)療設(shè)備的,現(xiàn)在有臺(tái)設(shè)備是投放的,請教下 問
意思是免費(fèi)給醫(yī)院使用,但耗材要從公司購買 ? 答
老師,超市購買福利和辦公大廈房租,電子發(fā)票(普通發(fā) 問
同學(xué),你好 普通發(fā)票,全額入費(fèi)用,不抵扣 答
老師我們公司反了100元個(gè)稅手續(xù)費(fèi),這個(gè)申報(bào)增值稅 問
退手續(xù)費(fèi) 借:銀行存款 貸:其他收益/其他業(yè)務(wù)收入 ?????? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 (稅率:小規(guī)模是1%,一般納稅人6%) 其他業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1%2B稅率) 答

小規(guī)模納稅人免稅收入,做分錄,是借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入,還是借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)收稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,貸:營業(yè)外收入?
答: 你好,按這個(gè)分錄 處理 借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)收稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,貸:營業(yè)外收入
關(guān)于小規(guī)模納稅人做賬時(shí)的那個(gè)增長稅是需要結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入嘛?借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅(小規(guī)模納稅人專用) 這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)月末是結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入嘛?借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(小規(guī)模納稅人專用)貸:營業(yè)外收入)政府補(bǔ)助
答: 你好,你是季度報(bào)稅的話,季度末再結(jié)轉(zhuǎn)就可以的。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模增值稅減免會(huì)計(jì)分錄:銷售收入借:銀行存款貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅減免時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅貸:營業(yè)外收入那么這營業(yè)外收入要繳納所得稅嗎
答: 需要繳納企業(yè)所得稅這個(gè),

