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紅梅花開
于2020-05-21 15:18 發布 ??858次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2020-05-21 15:21
借管理費用 電費貸其他應付款,-老板
紅梅花開 追問
2020-05-21 15:22
你做這個是發票來了做這個分錄
2020-05-21 15:23
付網銀 怎么做
maize老師 解答
2020-05-21 15:32
沒有差額貼后面有就做借管理費用 電費 負數 貸其他應付款,-老板 負數,按發票做,借管理費用 貸其他應付款-老板,要是公司網銀做借應付賬款 電力局 貸銀行,發票做借管理費用 電費 貸應付賬款 電力局
2020-05-21 15:39
沒看懂,老板是用個人卡走網銀付電費,你看這么做分錄對嗎?1.網銀預付 借 應付賬款—電業貸其他應付款2.收到發票 借 制造費用 應交稅費進項稅 貸 應付賬款—電業
2020-05-21 15:44
可以,按你這么寫做可以,
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老師好,公司預付電費都是用現金支付,老板走個人卡用網銀預付電費,電業局說用網銀付款不給收據,老師問下這種情況怎么做分錄?付現金用什么做憑證?
答: 借管理費用 電費貸其他應付款,-老板
老師幫我看一下這個要怎么做憑證了 做分錄
答: 借:其他應收款 貸:銀行存款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
付貨款現金8000怎么做憑證分錄
答: 借應付賬款貸庫存現金。貨款最好走公戶不要用現金!
發給員工的離職補償金多少是免稅的?做憑證時怎么做分錄?
討論
老師,這個專票什么時候認證?怎么認證呢?我現在準備做憑證了,做了什么時候認證呢?怎么做分錄。。
貸款先是匯入我們公司一般賬戶上,然后又轉出到我們上游企業的賬戶上,上游企業也是我們公司老總的公司,但法人不是同一個,之后我們老總用這個賬戶打款付設備款項,這些該怎么做分錄?對方沒有現金收據開過來,所以也就沒有任何原始憑證能做記賬憑證?這種情況要怎么處理?
這個怎么做憑證分錄?
您好老師,我把上上個月的退款憑證做成了藍字分錄,請問這個月怎么做憑證更正呢?謝謝
maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
★ 5.00 解題: 181321 個
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紅梅花開 追問
2020-05-21 15:22
紅梅花開 追問
2020-05-21 15:23
maize老師 解答
2020-05-21 15:32
紅梅花開 追問
2020-05-21 15:39
maize老師 解答
2020-05-21 15:44