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Goddessmaker
于2020-05-21 15:05 發布 ??3182次瀏覽
李雪婷老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,初級會計師
2020-05-21 15:07
同學你好,帳載金額是你賬面上列式的業務招待費費金額,稅收金額是帳載金額的60%,如果帳載金額的60%超過當年收入的千分之五,就填收入的千分之五
Goddessmaker 追問
2020-05-21 15:09
收入是指增值稅申報表中的本年累計數銷售收入嗎?
李雪婷老師 解答
2020-05-21 16:26
同學你好,是匯算清繳表里的全年累計銷售收入,如果沒有調整,也就是你增值稅申報表中的本年累計數銷售收入
2020-05-21 16:27
好滴,謝謝
2020-05-21 17:21
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企業所得稅匯算清繳中的納稅調整項目明細表如何填報
答: 你好 你說的是什么納稅調整表 職工薪酬嗎
納稅調整項目明細表 在企業所得稅匯算清繳中調整為0也是需要填寫的嗎?
答: 您好!是的。要填了才知道是不是0
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
企業所得稅匯算清繳中:職工 薪酬表中納稅調整金額為負數怎么填納稅調整項目明細表,帳目又如何調整
答: 你好,什么原因是負數的?
企業所得稅匯算清繳里有一張表納稅調整項目明細表里業務招待費調增金額怎么計算?
討論
老師,請問企業所得稅匯算清繳成本類調增應該填在納稅調整項目明細表的哪一項
企業所得稅匯算清繳的納稅項目明細表如果不調整的話,需要填寫這個表嗎
企業所得稅匯算清繳納稅調整項目明細表的利息支出是指貸款利息支出嗎?這個匯算有調整限額嗎
李雪婷老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
★ 4.99 解題: 1542 個
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Goddessmaker 追問
2020-05-21 15:09
李雪婷老師 解答
2020-05-21 16:26
Goddessmaker 追問
2020-05-21 16:27
李雪婷老師 解答
2020-05-21 17:21