
老師好,小規模納稅人銷售時的分錄這樣做對嗎?小規模納稅人銷售分錄:1.?月銷售額8萬 ??借:應收賬款80000 ?貸:主營業務收入77669.9 ?應交稅金-應交增值稅2330.1 ????減免稅時:借應交稅金-應交增值稅2330.1 ?貸:營業外收入2330.12.?月銷售12萬 ???借:應收收款120000 ?貸:主營業務收入116504.85 應交稅金-應交增值稅3495.15 ?
答: 嗯嗯,處理是正確的哦
現在小規模納稅人銷售收入是不是,借,銀行存款,貸,主營業務收入,應交稅費――應交增值稅的~銷項稅
答: 比如這個用我們只銷售了1793元
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
小規模納稅人收入發票的應交稅金_增值稅免收后,應轉入主營業務收入還是其他業務收入?
答: 你好,增值稅減免轉為營業外收入

