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懶貓
于2020-05-20 13:48 發布 ??1861次瀏覽
立紅老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2020-05-20 13:49
你好,加計抵減是體現在實際交稅時借,應交稅費——未交增值稅貸,銀行存款貸,其他收益——加計抵減數
懶貓 追問
2020-05-20 13:53
老師我計提的時候做的是,借:應交稅費—進項貸:營業外收入進項稅加計抵減。用的時候借:應交未交,貸:營業外收入稅收減免行嗎
立紅老師 解答
2020-05-20 13:57
你好,這樣營業外收入貸方不是做了兩次么?
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16年12月計提了6萬元年終獎,實際上發了3.5萬,余下的2.5萬怎么做分錄?
答: 沖回來吧 借:管理費用-2.5,貸:應付職工薪酬-2.5
老師請問計提加計抵減和實際抵減如何做分錄
答: 你好, 加計抵減是體現在實際交稅時 借,應交稅費——未交增值稅 貸,銀行存款 貸,其他收益——加計抵減數
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
實際工作中,每個月需要計提的費用有哪些?需要做分錄的
答: 你好 常見的 工資、房租、利息、稅費等
電費計提的13000,實際發生14000,怎么做分錄呢
討論
6月份計提的工資是10000萬,次月實際發了12000,怎么做分錄
上個月計提的電費跟這個月實際支付的電費不一致,要怎么做分錄呢?
你好!我想問一下新公司第一個月建賬需要計提哪些?還是不計提按實際發生的做分錄
做內帳,地稅要計提嗎?不提的話,實際交時怎么做分錄
立紅老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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懶貓 追問
2020-05-20 13:53
立紅老師 解答
2020-05-20 13:57