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寧靜致遠
于2020-05-20 13:01 發(fā)布 ??1430次瀏覽
樸老師
職稱: 會計師
2020-05-20 13:04
你只要按照他們提現(xiàn)的計入銷售費用然后調增就行了
寧靜致遠 追問
2020-05-20 13:08
紅包和贈送的物品計入銷售費用,匯算清繳調增?
樸老師 解答
2020-05-20 13:13
是的,調增之后交稅就行
2020-05-20 13:15
這個沒辦法稅前扣除是吧?
2020-05-20 13:22
是的,這個是不能稅前扣除的
2020-05-20 13:28
不用交個稅是吧?
2020-05-20 13:32
不用,你只要調增就行
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樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
★ 4.98 解題: 455424 個
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