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風之輕 云之朗
于2020-05-19 21:14 發布 ??1267次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2020-05-19 21:15
您好請問前期繳費的時候分錄怎么寫的
風之輕 云之朗 追問
2020-05-19 21:18
計提社保借:管理費用-社保,貸應付職工薪酬這是公司負擔的部分。銀行代扣職工社保:借:應付職工薪酬 借:其他應付款貸:銀行存款
bamboo老師 解答
2020-05-19 21:21
這次是全部退的單位承擔部分么?
2020-05-19 21:32
不知道,不知道從哪兒查到
2020-05-19 21:33
那您最好咨詢下當地社保大廳或者12333 看是按什么比例退的 然后再做對應的賬務處理
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就業局疫情補助,怎么做分錄,借,銀行存款,貸營業外收入-就業局,對嗎?
答: 借,銀行存款,貸營業外收入-就業局,對
就是付與其他地方的PK金的時候怎么做分錄,收到贏的PK金就是借銀行存款帶 營業外收入
答: 你好!可以計入營業外收入
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
醫保比率調整退費,怎么做分錄?借銀行存款,貸:營業外收入嗎?
答: 您好 請問前期繳費的時候分錄怎么寫的
大家好,請問收到的軟件即征即退款如何做分錄呀?直接做 借銀行存款 貸營業外收入 可以嗎
討論
,請教一下,有人讓我們代買社保,我們收到他的錢能不能計入借 銀行存款貸營業外收入,然后扣社保的時候要怎么做分錄
請問收到返還的上一年度的個稅 要怎么做分錄 是借:銀行存款 貸:營業外收入嗎?
收到客人收費款15000,分錄做的是15000銀行存款借方,營業收入貸方,后面又退客人2000怎么做分錄
老師您好!我們公司收到社保返回的社保補貼,這個我們應該怎么做賬?。糠咒涍@樣做正確嗎?借:銀行存款 貸:營業外收入嗎?
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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風之輕 云之朗 追問
2020-05-19 21:18
bamboo老師 解答
2020-05-19 21:21
風之輕 云之朗 追問
2020-05-19 21:32
bamboo老師 解答
2020-05-19 21:33