退稅科要求不符合出口退稅的關單,在免稅申報中剔 問
能分清用于該筆免稅業務的進項稅額,全額轉出;無法分清的,按當月免稅項目銷售額占當月全部銷售額的比例,分攤計算不得抵扣的進項稅額并轉出。公式為:不得抵扣的進項稅額 = 當月無法劃分的全部進項稅額 × 當月免稅項目銷售額 ÷ 當月全部銷售額 。 會計分錄:借記 “主營業務成本” 等科目,貸記 “應交稅費 —— 應交增值稅(進項稅額轉出)” 。 納稅申報 增值稅納稅申報表附列資料(二):將轉出的進項稅額填報在第 14 欄 “免稅項目用” 。 增值稅納稅申報表主表:填報在第 14 欄 “進項稅額轉出” 。 答
老師早上好!請問今年收到去年退回的匯算清繳個人 問
你好,你們是個體戶嗎還是什么 答
老師,貨拉拉那邊月結開票是一個公司,收款是一個公 問
您好,是開票方和收款方不一致,那在首次分錄后面附上協議,把相關協議留底保存好這樣以后的分錄可以不用附 答
算獲利指數時除的初始投資額,若前兩年都投入了,此 問
這個必須要的,都這算到0時點 答
老師您好 公司要幫忙過一筆業務 跟客戶簽了幾個 問
你好,也是可以的 你們可以先暫估入賬,之后收到發票沖暫估,個體戶或者個人的注意對方個稅需要完稅,時間會延長,是有風險的 答

老師您好;我們公司采購去市場上采買花卉,每月金額達到4、5萬元,但是因為是零星散戶人家不愿代開發票,我們領導讓我們財務去稅務局代開發票,我想問下這樣是不是也不合法?也屬于虛開發票?那我應該怎么處理這個業務?
答: 你這個是虛開發票,不能去稅局開,你們開,到時候稅局稽查發現是你們員工也是不讓稅前扣除的,
我個體戶工作室是設計工作室,我朋友接了個單需要我幫忙開專票,都是真實交易的。但是我又是找稅務局代開的專票。這樣屬于虛開發票嗎?
答: 你好,朋友接了個單,你們幫忙開具發票,就屬于虛開發票的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
退休人員去其他企業工作。屬于什么性質?需要去稅務局代開發票嗎?
答: 你好,退休人員去其他企業工作,是雇傭關系,還是勞務關系??


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2020-05-19 17:58
maize老師 解答
2020-05-19 18:06