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月
于2016-06-01 10:23 發(fā)布 ??967次瀏覽
劉老師
職稱: 注冊會計師
2016-06-01 10:30
但我們今年換了財務軟件了,錯誤的好像是13年發(fā)生的,這個怎么調整啊
月 追問
2016-06-01 10:53
原因是以前這筆錢用香港賬戶付出去的,不是通過我公司賬戶付的,但成本票卻在我公司結轉了,所以造成應付款多了,現(xiàn)在該怎么辦呢,怎么調賬分錄呢
劉老師 解答
2016-06-01 10:25
找出錯的原因,進行追溯調整
2016-06-01 10:31
得找出來錯誤的原因,然后進行追溯調整。追溯調整是會計更正錯賬的一種方法,你可以找相關的資料看一下
2016-06-01 11:04
香港賬戶為什么給你代付款呢
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老師,我們應付賬款里有家單位賬上有十幾萬應付款,但其實這些錢都付清了,估計是以前結轉成本或怎么樣出錯了,那么現(xiàn)在該怎么調賬呢,分錄是什么
答: 找出錯的原因,進行追溯調整
工程結轉成本,可以直接借:工程施工 貸:應付賬款嗎
答: 你好,你所做的分錄是工程發(fā)生的成本,而不是結轉成本??
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
麻煩問一下老師!入庫單子我是貼在應付賬款的后面還是結轉成本后面!
答: 您好,是放在應付賬款的后面的
17年暫估成本,已結轉成本現(xiàn)在應付賬款還掛著怎么處理
討論
如果 借 勞務成本 貸 應付賬款,現(xiàn)在調整,用紅字還是相反分錄呢?會涉及到結轉成本、利潤、報表嗎?可否幫做一下這些分錄
上年度做了筆結轉人工成本的分錄,借:主營業(yè)務成本/提供勞務成本 貸:應付賬款 借:應付賬款 貸:銀行存款 ,今年發(fā)現(xiàn)應該不是做應付賬款應該是做工程施工/人工成本,本年如何調整做分錄呢?
老師,我收到買原材料的發(fā)票,是借原材料 貸應付賬款,是嗎?我什么時候結轉成本呢,是等賣出去的時候再結轉成本嗎?
老師請問一下,就是我們月末結轉成本的時候發(fā)現(xiàn)一個項目還有19萬多的成本,所以需要暫估一個工程成本,那分錄是 借 工程施工-合同成本,貸應付賬款,但是我不知道這個金額應該怎么確定?
劉老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師
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月 追問
2016-06-01 10:53
劉老師 解答
2016-06-01 10:25
劉老師 解答
2016-06-01 10:31
劉老師 解答
2016-06-01 11:04