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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-05-19 14:17

1)貨物出口并確認收入實現時,根據出口銷售額(FOB價)做如下會計處理:   借:應收賬款(或銀行存款等)   貸:主營業務收入(或其他業務收入等)   (2)月末根據《免抵退稅匯總申報表》中計算出的免抵退稅不予免征和抵扣稅額做如下會計處理:   借:主營業務成本   貸:應交稅金--應交增值稅(進項稅額轉出)   (3)月末根據《免抵退稅匯總申報表》中計算出的應退稅額做如下會計處理:   借:其他應收款--出口退稅   貸:應交稅金--應交增值稅(出口退稅)   (4)月末根據《免抵退稅匯總申報表》中計算出的免抵稅額做如下會計處理:   借:應交稅金--應交增值稅(出口抵減內銷應納稅額)   貸:應交稅金--應交增值稅(出口退稅)

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1)貨物出口并確認收入實現時,根據出口銷售額(FOB價)做如下會計處理: 借:應收賬款(或銀行存款等) 貸:主營業務收入(或其他業務收入等) (2)月末根據《免抵退稅匯總申報表》中計算出的免抵退稅不予免征和抵扣稅額做如下會計處理: 借:主營業務成本 貸:應交稅金--應交增值稅(進項稅額轉出) (3)月末根據《免抵退稅匯總申報表》中計算出的應退稅額做如下會計處理: 借:其他應收款--出口退稅 貸:應交稅金--應交增值稅(出口退稅) (4)月末根據《免抵退稅匯總申報表》中計算出的免抵稅額做如下會計處理: 借:應交稅金--應交增值稅(出口抵減內銷應納稅額) 貸:應交稅金--應交增值稅(出口退稅)
2020-05-19 14:17:01
你好!稅法上和會計上有差異是正常的。 你申報按稅法處理就是啦。
2022-04-03 08:43:40
同學你好 稅法上和會計上有差異是正常的。 你申報按稅法處理就是啦。
2022-05-13 07:51:09
應調整免抵退稅額為負數,就是免得退稅額調增, 不得免征和抵扣稅額為負數,就是進項轉出為負數。
2020-04-16 17:22:31
稅法上和會計上有差異是正常的。 你申報按稅法處理就是啦。
2019-09-02 21:17:21
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