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露寶
于2020-05-18 12:09 發布 ??602次瀏覽
答疑蘇老師
職稱: 注冊會計師
2020-05-18 12:10
你好 同學可以轉到成本中去,但是這個成本是不可以稅前扣除的。
露寶 追問
怎么做分錄?老師
答疑蘇老師 解答
2020-05-18 12:11
你好 借 以前年度損益調整 貸 應付賬款 借 利潤分配-未分配利潤 貸 以前年度損益調整
2020-05-18 12:12
好的謝謝老師!
不客氣 祝工作順利哦!
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老師,請教一下,2015.10銀行支付一筆2575元的款給供應商,供應商未開票給我們,貨收到的,現付還掛著應付的借方,收不到票了,我要怎么處理合適?
答: 你好 同學可以轉到成本中去,但是這個成本是不可以稅前扣除的。
我和供應商對帳,我已經付款,和未付款在電腦里登帳應該怎么登,未付款應該登在借方還是貸方,已付款登在借方還是貸方
答: 您好!你支付款項的時候借應付賬款 貸銀行存款。根據憑證來就可以了。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
我想問一下借方貸方,借方是我們單位,貸方是供應商是?
答: 你好,你是具體發生的什么業務。
我司3月份收到供應商的貨 4月份剛收到票 還沒有付款 開來的是16的票 我司能用嗎
討論
供應商發貨給我們,我們還未收到貨,但是已經開票給我們,這種應該給對方付款嗎?
我們付了一筆款給供應商,貨有收到,但對方公司倒閉了,沒有開票,我們帳上還掛著預付20萬,那怎處理
老師你好,公司老板之前以個人名義借款給供應商。現在我們差供應的貨款,老板想把供應商借的錢從貨款里抵了后在支付供應商的剩余貨款這樣可以嗎??
老師:供應商來開了100塊的發票過來,我們支付了她98塊錢,另外2塊錢她說不用付了,現在怎么處理,我的貸方一直掛著還欠她2塊
答疑蘇老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師
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2020-05-18 12:10
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2020-05-18 12:11
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2020-05-18 12:12