
公司是二手房東,公司代物業(yè)收取我們的租戶的月停車費。收取時,借:庫存現(xiàn)金,貸:其他應付款-物業(yè)公司;付給物業(yè)公司時,借:其他應付款-物業(yè)公司,貸:庫存現(xiàn)金。正確吧?
答: 是的,這樣處理正確的。
物業(yè)公司收取業(yè)主的裝修押金1000,收取得時候做賬是借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應付款 現(xiàn)在業(yè)主退還裝修押金了,其中860是我們直接抵扣物業(yè)費了,剩余140退還現(xiàn)金。退還時的賬應該怎么做呢?
答: 抵扣物業(yè)費 借:其他應付款 貸;應收賬款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
總公司撥付給我們現(xiàn)金6萬,開支用,不用還給總公司,我做的是,借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應付款。總公司的會計不讓做其他應付款,我該怎么做啊老師。
答: 那做營業(yè)外收入


一米陽光 ? 追問
2020-05-18 10:16
一米陽光 ? 追問
2020-05-18 10:20
軼塵老師 解答
2020-05-18 10:26