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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2020-05-15 11:35

你好,這樣做調(diào)整分錄
借;以前年度損益調(diào)整——營業(yè)外支出,貸;以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用
金額不大也需要調(diào)整的

不倒翁 追問

2020-05-15 11:39

借貸都是以前年度損益調(diào)整?

鄒老師 解答

2020-05-15 11:40

你好,是的,借貸方一級科目都是以前年度損益調(diào)整,然后二級設(shè)置相應(yīng)的明細(xì)科目核算

不倒翁 追問

2020-05-15 11:57

老師,借營業(yè)外支出   貸以前年度損益調(diào)整        可以嗎?

不倒翁 追問

2020-05-15 11:58

月末   以前年度損益調(diào)整   要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,是轉(zhuǎn)到  未分配利潤嗎?

鄒老師 解答

2020-05-15 12:02

你好,不可以這樣處理(借營業(yè)外支出 ,貸以前年度損益調(diào)整)
 以前年度損益調(diào)整需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤的

不倒翁 追問

2020-05-15 12:04

那上年記錯(cuò)的滯納金只能按照您說的分錄調(diào)整?沒有其他方式?

鄒老師 解答

2020-05-15 12:09

你好,是的,是這樣的

不倒翁 追問

2020-05-15 12:11

1月印花稅滯納金計(jì)入了管理費(fèi)用,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)做錯(cuò),賬務(wù)處理是   借:營業(yè)外支出   貸:管理費(fèi)用 (借方紅字  或者   貸方數(shù))   對嗎?

鄒老師 解答

2020-05-15 12:11

你好,是的,當(dāng)年是這樣調(diào)整的

不倒翁 追問

2020-05-15 12:15

好的,謝謝老師,對了 管理費(fèi)用 那個(gè)金額,計(jì)入 借方或者貸方都可以哈

鄒老師 解答

2020-05-15 12:49

你好,管理費(fèi)用計(jì)入借方負(fù)數(shù)或者貸方正數(shù),這兩種方式都是可以的

不倒翁 追問

2020-05-15 13:18

老師,還是我第一個(gè)問題,上年的滯納金,今年發(fā)現(xiàn)記錯(cuò)這個(gè)。   
不是借貸雙方都計(jì)入 以前年度損益調(diào)整 嗎,但是公司的以前年度損益只用的是一級科目,沒有設(shè)二級科目,這種情況, 借:以前年度損益調(diào)整  5.00(沒有二級科目)  貸:前年度損益調(diào)整   5.00(沒有二級科目)    ,這樣可以嗎?
       而且以前年度損益調(diào)整公司之前已經(jīng)用過了,如果設(shè)二級科目會(huì)有影響的。

鄒老師 解答

2020-05-15 13:27

你好,以前年度損益調(diào)整不可以沒有二級科目的 
上年把營業(yè)外支出計(jì)入了管理費(fèi)用核算,調(diào)整分錄是
借;以前年度損益調(diào)整——營業(yè)外支出,貸;以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用
結(jié)轉(zhuǎn)分錄是
借;利潤分配——未分配利潤,貸;以前年度損益調(diào)整——營業(yè)外支出
借;以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用,貸; 利潤分配——未分配利潤

不倒翁 追問

2020-05-15 14:47

老師,為什么調(diào)整上年的稅收滯納金不能從營業(yè)外支出調(diào)整,要從以前年度損益調(diào)整啊?

營業(yè)外支出的話是要調(diào)增吧,以前年度損益調(diào)整呢,只是在月末結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤吧?

老師辛苦您再幫我解答下,謝謝

鄒老師 解答

2020-05-15 15:05

你好
1,跨年的損益事項(xiàng),不能直接通過損益科目核算,而是應(yīng)當(dāng)通過以前年度損益調(diào)整科目核算
2,營業(yè)外支出需要做納稅調(diào)增處理,會(huì)計(jì)上月末結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤

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你好,這樣做調(diào)整分錄 借;以前年度損益調(diào)整——營業(yè)外支出,貸;以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用 金額不大也需要調(diào)整的
2020-05-15 11:35:27
您好,以前的報(bào)表不需要調(diào)整
2022-05-18 17:37:53
您好,滯納金計(jì)入營業(yè)外支出
2019-11-25 16:34:04
借 營業(yè)外支出 貸銀行存款
2019-12-07 09:17:01
你好,滯納金計(jì)入營業(yè)外之出科目
2018-06-29 13:49:33
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