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維小尼
于2020-05-14 13:13 發(fā)布 ??724次瀏覽
答疑蘇老師
職稱: 注冊會(huì)計(jì)師
2020-05-14 13:14
你好 你們當(dāng)時(shí)入賬的分錄是什么?
維小尼 追問
2020-05-14 13:15
借,應(yīng)收賬款,貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),銷項(xiàng)稅
答疑蘇老師 解答
2020-05-14 13:25
你好 借 以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 貸 應(yīng)收賬款 借 利潤分配 貸 以前年度損益調(diào)整
2020-05-14 13:27
那我匯算要怎么
2020-05-14 13:28
你好 匯算把這個(gè)收入調(diào)減就可以了。
我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,沒有以前年度損益這個(gè)科目,老師,該怎么弄
2020-05-14 13:29
你好 那就直接 借 利潤分配-未分配利潤 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 貸 應(yīng)收賬款
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答疑蘇老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師
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維小尼 追問
2020-05-14 13:15
答疑蘇老師 解答
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2020-05-14 13:28
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