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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-05-12 16:46

你好  你是填寫季報的話 。 季末資產(chǎn)總額就是你3月末資產(chǎn)金額

小餅干 追問

2020-05-12 17:30

她這邊期末余額是用年初余額加減本季度的發(fā)生額填寫的

小餅干 追問

2020-05-12 17:30

因為3月份沒有收入只有支出

meizi老師 解答

2020-05-12 17:34

你好  你不是填寫1季度 季初資產(chǎn)總額 和季末資產(chǎn)總額嗎?

小餅干 追問

2020-05-12 17:43

她這邊19年填的四個季度資產(chǎn)負(fù)債表的填寫方式是下季度的期末余額等于上季度期末余額加減本季度的利潤表凈利潤

meizi老師 解答

2020-05-12 17:51

你好        首先 :資產(chǎn)負(fù)債表2019年末期末余額作為2020年資產(chǎn)負(fù)債表期初余額也即是你年初余額 ;  然后你3月資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤的期末數(shù)=期初未分配利潤+1--3月份凈利潤-提取的各種盈余公積-分出的利潤

小餅干 追問

2020-05-12 18:17

這樣填她的資產(chǎn)期末余額和負(fù)債所有者權(quán)益期末余額不平衡

meizi老師 解答

2020-05-12 19:55

你好  怎么不平衡 。 你是填寫負(fù)債表的未分配利潤期末欄次嘛   正常負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系:期末未分配利潤=期初未分配利潤+本期利潤表凈利潤-(提取盈余公積+對股東的分配等)

小餅干 追問

2020-05-13 08:44

我知道是這樣填,但是她的資產(chǎn)負(fù)債表按照這樣填左右兩邊就不平衡

meizi老師 解答

2020-05-13 08:57

你好 兩邊不平衡 。去找原因 。你需要去看看她的科目余額表  損益科目這些結(jié)轉(zhuǎn)沒有 。是否報表公式不對

小餅干 追問

2020-05-13 08:58

她之前都是按照她的那個模式填的,應(yīng)付職工薪酬一直是那個數(shù),現(xiàn)在2020年一季度的應(yīng)付職工薪酬不是那個數(shù)所以就不平衡

meizi老師 解答

2020-05-13 08:59

你好  應(yīng)付職工薪酬這個數(shù)又是什么情況    這個是工資嗎

小餅干 追問

2020-05-13 09:01

之前都是填122250現(xiàn)在是111000,然后就不平衡了

meizi老師 解答

2020-05-13 09:03

你好 不平衡你要去找原因。 你們每個月發(fā)生的金額都一樣嗎?

小餅干 追問

2020-05-13 09:05

對的,她這個表每個季度都是這么幾個數(shù)字,這次就是應(yīng)付職工薪酬變了就不平衡了,未分配利潤626026.01=上季度末730229.92-本期凈利潤104203.91但是這個數(shù)據(jù)就與本期資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總額不平衡

meizi老師 解答

2020-05-13 09:13

你好 那你也得去看你實際是不是發(fā)生的這么多  他是不是設(shè)置了公式了

小餅干 追問

2020-05-13 09:22

對,一直按照122250來倒推算的,現(xiàn)在變成111000就不平衡

meizi老師 解答

2020-05-13 09:26

你好  那這個就不對的。 怎么能提前設(shè)置公式  固定這個金額。 你要按你實際發(fā)生的來做的。

小餅干 追問

2020-05-13 09:31

實際發(fā)生的就是一直按照她的算法來算現(xiàn)在應(yīng)付職工薪酬變了就不平衡了

meizi老師 解答

2020-05-13 09:37

你好  實際發(fā)生的也是他的算法來的嗎 ? 你應(yīng)付職工薪酬實際也是每月發(fā)生122250

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你好 你們是2季度季報 。 你負(fù)債表的余額根據(jù)你6月末的資產(chǎn)負(fù)債表來寫的
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2020-05-11 14:34:41
您好,不是的,資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額等于上季度未的余額。
2018-07-06 16:53:01
您好,就是上年底的數(shù)據(jù)。
2017-04-09 19:19:00
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