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樂一
于2020-05-12 14:08 發(fā)布 ??2036次瀏覽
QQ老師
職稱: 中級會計師
2020-05-12 14:09
你好,印花稅的話最好不要跨年度。
樂一 追問
跨年度這個情況最好怎么處理呢?
QQ老師 解答
2020-05-12 14:13
你好,如果已經(jīng)跨年的話就做到繳納的年月,摘要里寫明繳納的是19年12月的印花稅。
2020-05-12 14:14
具體分錄該怎么寫呢?如果不跨年分錄該怎么寫呢?需要提前計提嗎?
2020-05-12 14:18
你好!按到年時正常繳納印花稅做分錄就可以。如果是跨年的,去年12月份應(yīng)該是先計提的。
2020-05-12 14:19
如果不跨年的話需要提前計提嗎?
2020-05-12 14:30
不跨年的話補一張計提憑證。因為需要轉(zhuǎn)入當(dāng)期的費用。
2020-05-12 14:51
什么情況下不用計提呢
2020-05-12 14:59
你好!計提的時候,一樣過應(yīng)交稅金或應(yīng)繳稅費科目借:管理費用-印花稅貸:應(yīng)交稅金或應(yīng)繳稅費-印花稅交的時候借:應(yīng)交稅金或應(yīng)繳稅費-印花稅貸:銀行存款因為現(xiàn)在有些企業(yè)交印花稅是根據(jù)收入來計算印花稅,或簽訂了大額合同按月分期繳納,所以計提印花稅也是可以的以前的印花稅是根據(jù)合同交,就不存在計提的問題
2020-05-12 15:00
現(xiàn)在是用稅金及附加科目代替管理費用了
2020-05-12 15:02
您的意思是平時計提不計提都可以,如果遇到跨年這種情況,最好12月份計提一下,可以這樣理解嗎?
你好!是的,這樣費用可以做在19年
2020-05-12 15:03
好的,謝謝老師
2020-05-12 15:06
不客氣歡迎下次提問
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QQ老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.98 解題: 90158 個
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