
老師您好,對方掛靠我們公司,然后我們最后給對方付監(jiān)理費(fèi),算的時候賬上給對方多算了150元,但是實(shí)際支付的時候這150元是不付給對方的。然后這樣賬才平,就是現(xiàn)在這150元怎么處理呢。
答: 應(yīng)付賬款余額直接轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入科目
請問有人在我們公司掛靠做監(jiān)理,現(xiàn)在要把監(jiān)理費(fèi)轉(zhuǎn)給個人,請問怎樣操作,才能上較少的稅
答: 你好 給他做工資的,
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
支付的監(jiān)理費(fèi)應(yīng)在哪個科目合適,謝謝
答: 你好,是單位建造固定資產(chǎn)支付的監(jiān)理費(fèi)嗎?


念念 追問
2020-05-12 11:34
軼塵老師 解答
2020-05-12 11:36
念念 追問
2020-05-12 11:38
軼塵老師 解答
2020-05-12 11:38
念念 追問
2020-05-12 11:41
軼塵老師 解答
2020-05-12 11:42