公司中途建賬【內(nèi)賬),有一筆有問題,李某原有工廠的固定資產(chǎn)折為480000為李某的投資款,借固定資產(chǎn),貸實(shí)收資本,但是固定資產(chǎn)還未支付金額也是480000.請問這個(gè)應(yīng)付賬款會(huì)計(jì)分錄怎么做
AliceGuo
于2016-05-28 13:35 發(fā)布 ??1104次瀏覽
- 送心意
宋生老師
職稱: 注冊稅務(wù)師/中級會(huì)計(jì)師
2016-05-28 13:57
是公司還,但是當(dāng)時(shí)它們約定好李某享有百分之三十四的股份
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你好
固定資產(chǎn)報(bào)廢的分錄是
借:固定資產(chǎn)清理 ,?累計(jì)折舊 ?,?貸:固定資產(chǎn)
借:資產(chǎn)處置損益?,??貸:固定資產(chǎn)清理
應(yīng)收賬款收不回來
借:信用減值損失,貸:壞賬準(zhǔn)備
借:壞賬準(zhǔn)備,貸:應(yīng)收賬款
應(yīng)付賬款不需要支付
借:應(yīng)付賬款,貸:營業(yè)外收入
2021-05-20 21:04:15

您好!您說的固定資產(chǎn)還未支付金額是什么意思,是他還沒為這批固定資產(chǎn)付錢嗎?
如果是還沒有付錢,就需要股東商量好,1,這個(gè)錢是由李某還的話,那這個(gè)可以做內(nèi)帳實(shí)收資本。2如果是公司還的話,這個(gè)不能做實(shí)收資本
2016-05-28 13:54:26

借:資產(chǎn)減值損失
貸:壞賬準(zhǔn)備
短期投資減值準(zhǔn)備
固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備
無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備
2019-12-22 10:28:09

將專項(xiàng)或特定用途的撥款用于工程項(xiàng)目
借:固定資產(chǎn)
貸:銀行存款
3、工程完工,形成長期資產(chǎn)
借:專項(xiàng)應(yīng)付款
貸:資本公積—資本溢價(jià)
2019-07-20 10:28:04

您好
236萬是含16%的增值稅么?
不含稅金額2300000/(1+0.16)=1982758.62
借:固定資產(chǎn) 1982758.62
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 41379.31
貸:應(yīng)付賬款 300000
應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 2360000/(1+0.16)+41379.31-300000=1775862.07
下個(gè)月收到剩余發(fā)票
借:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 1775862.07
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 (2360000-300000)/(1+0.16)*0.16=284137.93
貸:應(yīng)付賬款 1775862.07+284137.93=2060000
2019-04-17 23:10:55
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2016-05-28 19:13