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送心意

三變老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2020-05-11 13:35

您好,需要簽訂一個抵房協議,用房款沖抵應收賬款

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一、收入核算 1、收到預付工程款時 借:銀行存款 貸:預收賬款 應繳稅費-應繳增值稅-銷項稅 2、工程完工結算時 借:預收賬款/應收賬款 貸:工程結算收入 3、結轉收入 借:主營業務收入 貸:主營業務成本 管理費用 銷售費用 財務費用等等 借或貸:本年利潤 二、成本的核算 1.發生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 2.發生的材料費用 借:管理費用/原材料 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 3.支付人工費 借:工程施工--人工費 貸:現金(或應付工資等) 4.發生的機械費用 借:工程施工--機械使用費 應交稅費—應交增值稅(進項稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計折舊等) 5.發生的其他直接費 借:工程施工--其他直接費 貸:銀行存款(或現金等) 6.月末確認收入和成本 借:主營業務成本(按當期確認的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒擠) 貸:主營業務收入(按當期確認的工程結算收入) 7.工程完工決算后,應將“工程結算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結算”科目余額均為零。 施工企業合同完工
2021-05-24 17:33:33
你好!看看這里的鏈接對你有幫助 http://m.edu.yjbys.com/kuaiji/zzjq/a9e846d23e152adf.html
2016-09-28 07:12:12
您好,需要簽訂一個抵房協議,用房款沖抵應收賬款
2020-05-11 13:35:26
你好! 借:銀行存款 貸:預收賬款 開票做分錄 借:預收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費…應交增值稅
2020-03-14 11:25:20
甲方把款打到專戶 你們視同收到應收賬款 發放的時候 計提工人工資 發放工資
2019-12-24 09:40:37
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