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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2020-05-11 13:22

你好  是的  分錄是正確的。

summer黃 追問

2020-05-11 13:25

軟件,稅盤呢是入固定資產一次性計提

答疑蘇老師 解答

2020-05-11 13:26

你好 直接計入管理費用科目就可以了。

summer黃 追問

2020-05-11 13:28

是的管理費用下添加一個明細科目

答疑蘇老師 解答

2020-05-11 13:29

你好 管理費用-辦公費

summer黃 追問

2020-05-11 13:31

老師我們公司月底結清的材料賬單,水管之類的建材用品,1萬8,該怎么入賬處理

答疑蘇老師 解答

2020-05-11 13:33

你好 你們屬于什么公司?這些是用來干什么的?

summer黃 追問

2020-05-11 13:37

屬于一般納稅人的飲料生產,這些是年前公司廠房籌建期間使用的零星材料,1月份開的票,現在才來報銷,現在已投

答疑蘇老師 解答

2020-05-11 13:39

你好 計入原材料科目就可以了。

summer黃 追問

2020-05-11 13:41

借原材材
應交稅金一應付增值稅
貸銀行存款
是嗎

答疑蘇老師 解答

2020-05-11 13:42

你好 是的  借 原材料  應交稅費-應交增值稅-進項稅額  貸 銀行存款

summer黃 追問

2020-05-11 14:11

開的普票

答疑蘇老師 解答

2020-05-11 14:11

你好 開的普票的話 ,直接 借 原材料  貸 銀行存款 就可以了

summer黃 追問

2020-05-11 15:06

老師收到股東借進來的錢該怎么做分

答疑蘇老師 解答

2020-05-11 15:09

你好 借 銀行存款  貸 其他應付款-股東

summer黃 追問

2020-05-11 15:18

老師4月份支付2月份工人工資(含食堂飯卡充值扣款,考勤罰款,保險,個稅,公積金等)該怎么做,之前從未做計提,現在是直接支付

答疑蘇老師 解答

2020-05-11 15:24

你好 補計提后,支付就可以了。

summer黃 追問

2020-05-11 15:25

現在4月,2月的已結完了,怎

summer黃 追問

2020-05-11 15:26

還有老師4月份支付2月份工人工資(含食堂飯卡充值扣款,考勤罰款,保險,個稅,公積金等)該怎么做分錄

答疑蘇老師 解答

2020-05-11 15:27

你好 看下老師給你發的圖片

上傳圖片 ?
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你好 是的 分錄是正確的。
2020-05-11 13:22:27
計入無形資產 核算
2016-07-21 08:55:36
你好! 借:銀行存款 貸:管理費用(借方-280)
2020-02-11 08:05:41
你好,借 財務費用-工本費 貸 銀行存款
2019-07-03 15:25:01
可以多借多貸的
2017-11-24 09:47:36
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