
計提的增值稅和繳納的增值稅差額有0.01或0.02,,這個差額計入營業(yè)外收入行不
答: 你好,可以計入營業(yè)外收入
老師好,請教個問題,去年計提的增值稅和今年的繳納出現(xiàn)差額,6分錢,怎么處理
答: 你好 如果 是尾差的原因記營業(yè)外收去科目
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
現(xiàn)在 增值稅按10%加計抵減,計提時按抵減前的金額計提,實(shí)際扣繳時產(chǎn)生的差額計入其他收益。那附加稅計提時是按原增值稅計提,繳納的時候 有差額也計提其他收益,還是直接按抵減后的增值稅計提?
答: 你好,附加稅就按照實(shí)際繳納的增值稅計提。
公司計提的增值稅跟實(shí)際繳納的增值稅有差異,計提比實(shí)際繳納的多,導(dǎo)致未交增值稅貸方有余額,要怎么調(diào)整?借:未交增值稅 貸:主營業(yè)務(wù)收入?
企業(yè)所得稅,增值稅的計提與繳納怎么做賬?應(yīng)交稅費(fèi)的余額是不是所有稅費(fèi)計提與繳納之后的差額?
12月份計提的增值稅和附加稅與本月實(shí)際繳納的有差額,計提少于實(shí)際繳納,其中增值稅少了0.12元,這種情況,怎么處理?

