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橘子汽水呀
于2020-05-09 16:44 發布 ??945次瀏覽
佟老師
職稱: 稅務師,中級會計師
2020-05-09 16:47
你好,是應該是按照紅字發票沖一下之前分錄 然后按照正確做一次
橘子汽水呀 追問
2020-05-09 17:24
19年的憑證 現在還可以紅沖嗎?
2020-05-09 20:24
因為發票金額錯了嘛 所以3月份成本少結轉了這個差額(40616.55-40184.85=431.7) 這個成本我可以直接補提3月份少結轉的這個差額嗎? 借:主成431.7 貸:庫存商品431.7 還是說我必須把三月份結轉的成本全額紅沖 然后再按照正確金額重新結轉?
佟老師 解答
2020-05-09 20:26
你是19年暫估并結轉成本嗎?
2020-05-09 20:27
可以的,成本直接補差額就可以了
2020-05-09 20:31
20年的 3月份收到了發票 但是因稅率本來是9點開成13點所以導致當時的庫存商品金額變小了 所以結轉成本也結轉少了 后邊5月份銷售方紅沖了3月份的發票 并按照正確稅點9個點開了發票做賬 所以現在不知道少結轉的成本怎么處理
2020-05-09 21:23
是上面少結轉的400多了的話,就調整當年的成本啊。金額比較小
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佟老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務師,中級會計師
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2020-05-09 17:24
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