老師,將本年利潤結轉到未分配利潤,一般是月結還是 問
那個是年末才結轉的哈 答
我們本來答應給客戶一些贈品的,后來取消了,不給贈 問
你好,這個你應該開紅字發票沖減收入。 或者下次開折扣發票就行。 答
許可項目:醫療服務(依法須經批準的項目,經相關部門 問
你好,這個是看實際有沒有這個業務的。有發生才可以接。 答
老師我們是生產方便面的企業 車間使用臭氧發生器 問
你好,這個你可以計入制造費用-設備費 答
老師,可以講一下“以前年度損益調整” 的使用嗎? 問
因為跨年了不能直接損益科目,所以設置以前年度損益調整,調整以前年度的損益 答

老師您好,我是建筑裝修行業會計,請問補錄未完工項目已收裝修款怎么做分錄,只做憑證便于查賬,借方不做庫存現金或銀行存款
答: 你好 那你們之前做無票收入沒 ? 你已經收款了 借方就要做貨幣資金的
老師,對公賬戶給叫周克云的轉了一筆20000元的裝修費,問了后來就不給發票,這怎么做分錄? 我做的是借:管理費用-裝修款 貸:銀行存款 (別人讓我做張現金憑證收回來, 就是借:庫存現金 貸:管理費用-裝修費)老師,我到底怎么做分錄呢?急
答: 借:管理費用-裝修款 貸:銀行存款 ,沒有發票,這個費用不能稅前扣除的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
公司購買的瓷磚用于員工宿舍裝修房子,當時入賬的時候記借庫存商品貸,銀行存款,現裝修完怎么做分錄?
答: 同學你好 借,長期待攤費用一裝修費 貸,庫存商品 攤銷時 借,管理費用一非貨幣性福利 貸,應付職工薪酬一非貨幣性福利 借,應付職工薪酬一非貨幣性福利 貸,長期待攤費用一裝修費

