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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-05-26 15:40

應(yīng)當(dāng)計入應(yīng)交稅費,差額才是計入營業(yè)外收支

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相關(guān)問題討論
應(yīng)當(dāng)計入應(yīng)交稅費——應(yīng)交營業(yè)稅,差額計入營業(yè)外收支
2016-05-26 15:36:31
應(yīng)當(dāng)計入應(yīng)交稅費,差額才是計入營業(yè)外收支
2016-05-26 15:40:55
60萬*5%
2016-09-30 14:38:47
轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)產(chǎn)生的收入會涉及營業(yè)稅,相關(guān)費用不需要再交營業(yè)稅
2015-11-01 12:41:16
實際交納時 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交契稅 貸:銀行存款
2022-04-08 17:15:44
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精選問題
  • 老師,假如A公司2022年補繳2020年的稅費8700元,其中

    同學(xué),你好 22年 借:以前年度損益調(diào)整6660 貸:應(yīng)交稅費? 6660 借:應(yīng)交稅費? 6660 貸:銀行存款 6660 借:營業(yè)外支出? 2040 貸:銀行存款2040

  • 你好,老師,公司2017年買的車,當(dāng)時會計寫的折舊年限

    通常不能直接加速折舊提完剩余折舊。折舊方法和年限一經(jīng)確定不得隨意變更,若要變更需有合理依據(jù)并披露。準備出售的車輛,剩余折舊不再計提,應(yīng)通過固定資產(chǎn)清理科目核算出售相關(guān)事宜。

  • 老師好,請問:一般納稅人 月末增值稅如何結(jié)轉(zhuǎn) ? 年末

    增值稅年末結(jié)轉(zhuǎn)的會計分錄包括以下幾個步驟: 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項) 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅: 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額: 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅

  • 提問公司給業(yè)務(wù)員發(fā)放工資522.3元,代扣社保,實發(fā)工

    借管理費用工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資522.3, 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸、其他應(yīng)收款、個人負擔(dān)的社保522.3

  • 老師,我們有個公司一直沒有業(yè)務(wù),平時都是0申報,但是

    可以的,老公司可以變更為2032.6.30前預(yù)交

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