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ricky-施恩媽
于2020-05-07 14:39 發布 ??2282次瀏覽
曹小陽老師
職稱: 初級會計師
2020-05-07 14:41
借:庫存商品或原材料752.22 應交稅費-應交增值稅進項稅額 97.78 貸:應付賬款850
ricky-施恩媽 追問
2020-05-07 15:03
那銷售的庫存商品怎么做分錄?庫存商品怎樣給成本?
曹小陽老師 解答
2020-05-07 15:34
借 應收帳款 貸 主營業務收入 應交稅費-應交增值稅銷項稅額 結轉成本 借:主營業務成本 貸:庫存商品
2020-05-07 15:36
但庫存商品是反貨的,那商品多了怎結轉?
2020-05-07 16:01
庫存商品是退貨回來啦是吧
2020-05-07 16:06
退貨產品入庫(入庫單作附件)借:庫存商品 貸:產品銷售成本
2020-05-07 16:52
不是,是供應商反貨給我司,那怎入庫存和結成本
2020-05-07 19:10
這樣做的 1)若供貨方開具增值稅專用發票,其會計分錄為:借:庫存商品 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)貸:主營業務成本(2)若不開具增值稅專用發票,其會計分錄為:借:庫存商品貸:主營業務成本
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老師,我們公司收到供貨商的返利怎么做分錄
答: 您公司是否取得供應商開具的紅字發票呢?
收到供貨商的返利5000,怎么做分錄
答: 借:銀行存款5000貸:主營業務成本5000
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
年初付了供貨商百分之五十的款,這月收到全額專票了,余款先不付。收票這個如何做分錄?
答: 你好 借;原材料等科目,應交稅費——應交增值稅(進項稅額),貸;預付賬款
收到別人公司付給我公司的銀行電子承兌匯票,然后又付給我們的供貨商,應該怎么做分錄
討論
老師,供貨商給我們公司返點的錢,怎么做分錄?
老師你好,供貨商之前借我們得錢,今天還給我們了,該怎么做分錄
老師,請問我司銀行帳上收到一筆貨款,貨款又要轉給我司的供貨商,我的分錄怎么做
公司收到供貨商的返利抵減貨款,這個分錄對嗎?
曹小陽老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
★ 4.96 解題: 854 個
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ricky-施恩媽 追問
2020-05-07 15:03
曹小陽老師 解答
2020-05-07 15:34
ricky-施恩媽 追問
2020-05-07 15:36
曹小陽老師 解答
2020-05-07 16:01
曹小陽老師 解答
2020-05-07 16:06
ricky-施恩媽 追問
2020-05-07 16:52
曹小陽老師 解答
2020-05-07 19:10