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送心意

曹小陽老師

職稱初級會計師

2020-05-07 14:41

借:庫存商品或原材料752.22 應交稅費-應交增值稅進項稅額 97.78 貸:應付賬款850

ricky-施恩媽 追問

2020-05-07 15:03

那銷售的庫存商品怎么做分錄?庫存商品怎樣給成本?

曹小陽老師 解答

2020-05-07 15:34

借 應收帳款 貸 主營業務收入  應交稅費-應交增值稅銷項稅額  結轉成本 借:主營業務成本 貸:庫存商品

ricky-施恩媽 追問

2020-05-07 15:36

但庫存商品是反貨的,那商品多了怎結轉?

曹小陽老師 解答

2020-05-07 16:01

庫存商品是退貨回來啦是吧

曹小陽老師 解答

2020-05-07 16:06

退貨產品入庫(入庫單作附件)

借:庫存商品 

貸:產品銷售成本

ricky-施恩媽 追問

2020-05-07 16:52

不是,是供應商反貨給我司,那怎入庫存和結成本

曹小陽老師 解答

2020-05-07 19:10

這樣做的 1)若供貨方開具增值稅專用發票,其會計分錄為:

借:庫存商品     

應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)

貸:主營業務成本

(2)若不開具增值稅專用發票,其會計分錄為:

借:庫存商品

貸:主營業務成本

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相關問題討論
您公司是否取得供應商開具的紅字發票呢?
2019-09-17 14:01:19
借:銀行存款5000貸:主營業務成本5000
2018-08-07 14:21:46
借:庫存商品或原材料752.22 應交稅費-應交增值稅進項稅額 97.78 貸:應付賬款850
2020-05-07 14:41:48
你好 借;原材料等科目,應交稅費——應交增值稅(進項稅額),貸;預付賬款
2019-11-20 16:33:43
建議收到贈品不入賬核算,贈送出去也不核算。 因為贈送出去增值稅和企業所得稅都是要視同銷售的。
2019-07-25 09:33:44
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