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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-05-07 10:11

你好  借管理費用-租賃費 貸應付賬款 -某客戶      借應收賬款-某客戶 貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅   借主營業務成本貸庫存商品   沖抵 :借應付賬款-某客戶 貸應收賬款-某客戶  銀行存款

粗獷的螞蟻 追問

2020-05-07 10:13

那房租需要找預付,然后在攤銷把

meizi老師 解答

2020-05-07 10:17

你好  是的  你到時自己分攤下 按你們實際的租期

粗獷的螞蟻 追問

2020-05-07 13:00

預付的時候怎么做分錄,

meizi老師 解答

2020-05-07 13:02

你好   借預付賬款 貸銀行存款   借借管理費用-租賃費 貸預付付賬款

粗獷的螞蟻 追問

2020-05-07 13:11

我現在先做應付賬款,那這個房租借方應該是哪個科目

粗獷的螞蟻 追問

2020-05-07 13:12

后期需要攤銷,我就不知道借款坐哪個科目合適

粗獷的螞蟻 追問

2020-05-07 13:14

那人家欠我們的貨款,跟我現在付款這個怎么沖抵

meizi老師 解答

2020-05-07 13:21

你好 你先要搞清楚 。你沒付款    才會跟對方的應收賬款對沖。 你都付款 了就不存在對沖沖抵了。  你預付賬款 是付款給別人了 就直接沖應收款了呀

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你好 借管理費用-租賃費 貸應付賬款 -某客戶 借應收賬款-某客戶 貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 借主營業務成本貸庫存商品 沖抵 :借應付賬款-某客戶 貸應收賬款-某客戶 銀行存款
2020-05-07 10:11:42
不需要的,這個不是必須的,但是必須你們公司蓋公章的
2020-05-15 10:24:33
你好同學,付出的租金應該做費用的。
2019-11-14 10:11:58
是籌辦期間嗎?是的話就進開辦費,房租欠著一部分管其他應付款吧。有發票嗎?要有發票才可以走外帳。
2014-09-26 20:27:55
借:管理費用--房租,其他應收款,貸:銀行存款
2017-02-17 11:39:42
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