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久伴
于2020-05-06 19:29 發布 ??1011次瀏覽
玲老師
職稱: 會計師
2020-05-06 19:31
你好 因為進項轉可以抵,所以在借方
久伴 追問
2020-05-06 20:07
銷項記貸方對嗎
玲老師 解答
2020-05-06 20:11
你好,對的 銷項記貸方對
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我有增值稅專用發票的銷項,無增值稅專用發票的進項,但有增值稅普通發票進項,兩者能抵扣嗎
答: 您好!不能抵扣。
一張銷項增值稅專用發票 ,一張進項增值稅專用發票,倆張票稅額一樣。零申報嗎
答: 你好,這個肯定是不能填寫零申報的。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
增值稅專用發票進項發票沒認證可以做進項稅嗎在賬上做應交增值稅-進項稅額嗎如果做進項稅了呢
答: 不可以的 做調整分錄 借應交稅費(待抵扣進項稅額) 貸應交稅費(進項稅額 )
沒有增值稅進項發票,可以開增值稅專用發票嗎
討論
開出的是9%增值稅普通發票,現有材料增值稅專用發票,那么增值稅普通銷項稅額,可以遞減購買材料取得的增值稅專用發票進項稅額嗎?
一般納銳人a公司4月份購買甲產品支付10000元貨款,增值稅進項稅額1300元,取得增值稅專用發票。銷售甲產品含稅銷售額為22600元。最后應繳稅額多少
增值稅專用發票開的住宿費,進項稅額可以抵扣嗎?還有我想問一下增值稅專用發票哪些發票的進項稅額是不能抵扣的?
(1)購進原材料一批,取得增值稅專用發票上注明的價款為700 000元,增值稅稅額為91 000元。專用發票當月通過認證并申報抵扣。企業因資金不足,上述各款項全部尚未支付,材料已驗收入庫。(2)接受某公司無償捐贈的原材料一批,增值稅專用發票上注明的貨款為30 000元,增值稅稅額為3 900元,專用發票當月通過認證并申報抵扣。材料已驗收入庫,并以銀行存款支付相關手續費300元。問(1)根據上述資料進行相應的會計處理。(2)計算當期增值稅進項稅額。
玲老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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久伴 追問
2020-05-06 20:07
玲老師 解答
2020-05-06 20:11