
做的內賬,有兩個車間,兩個老板。一車間是一個老板的。二車間利潤是兩個老板55分。買的設備,進的料,花的錢都是他倆自己從包里拿的,估計走的是個人私賬。假如說他投入的固定資產,那我直接就那個借固定資產貸,實收資本或者是其他應付款就行,是嗎?這么做是不是就可以,就不用走現金了。是我直接看單據做 借固定資產或者原材料 貸實收資本(其他應付款某老板) 還是讓出納寫收據收借現金貸實收資本 哪個好?我這個賬是怎么建呢?讓出納先開始建嗎,他先寫個條兒,收哪個老板多少錢,在收哪個老板多少錢呢?還是覺得那樣還不太合理,因為這錢都沒從他手里過呀
答: 你好。看實際投入的是什么做賬。如果投入的是固定資產就入到固定資產,借:固定資產 貸:實收資本。
去年借款購買固定資產2000和辦公費600。沖銷時借:固定資產2000,借:其他應付款600;貸:其他應收2600。把業務活動商品服務600錯選成其他應付款。去年已結賬并決算報表也編輯提交。今年我怎么調整錄錯的這憑證
答: 您好,借其他應付款-600貸其他應收款-600
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
1、法人股東墊資付各項固定資產或費用,記入其他應付款,附件資料是否必須取得證明是這個股東付款的相關憑據,還是只需要發票即可?2.A股東名下的其他應付款,A股東同意后,可否轉為A.B.C等股東的實收資本,如果可以,需要什么材料做憑證支持?
答: 1.需要股東的付款證明的,也需要發票 2,轉a的可以,abc的是啥?好幾個股東嗎?不合理吧?要么你單位還錢給a,讓a私下借給bc就是了


小熊餅干 追問
2020-05-06 09:52
老江老師 解答
2020-05-06 12:17