申報(bào)個(gè)稅1-4月多申報(bào)了一個(gè)員工工資,現(xiàn)在進(jìn)行更正 問
你好,是的,你多計(jì)提的做紅字沖減。 答
請(qǐng)教老師,我們?cè)谀杲K所得稅匯算清繳時(shí),查出需補(bǔ)一 問
建議是你賬務(wù)處理做這個(gè),然后年初數(shù)不要調(diào)整。因?yàn)槟隳瓿跻薷牡脑挘麄€(gè)一年都需要修改 勾稽關(guān)系不一致,可以忽略。 答
老師,我年底有一筆獎(jiǎng)金沒有發(fā),現(xiàn)在是不是要在匯算 問
你好,你可以借錢來發(fā)放。 答
老師,我們出租廠房給A公司,國網(wǎng)供電公司給我們開發(fā) 問
你好,我們做收入開票,開進(jìn)來做庫存商品 答
老師好,請(qǐng)問申報(bào)年度報(bào)表時(shí),除了分公司本身要報(bào)報(bào) 問
若是匯總申報(bào)企業(yè)所得稅的,按合并報(bào)表數(shù)據(jù)申報(bào) 答

您好年度報(bào)表 企業(yè)所得稅=利潤總額*所得稅稅率 利潤總額為負(fù)數(shù),還需要申報(bào)企業(yè)所得稅報(bào)表嗎?
答: 你好,需要申報(bào)企業(yè)所得稅的,只不過是不需要繳納。
老師,請(qǐng)問利潤表中的所得稅在企業(yè)所得稅年報(bào)里面怎么填寫,然后我這個(gè)年報(bào)最后是負(fù)數(shù)沒問題不,年報(bào)的跟最后一個(gè)季度所交所得稅結(jié)果不一樣怎么回事哦
答: 您好,沒問題,匯算清繳一次調(diào)整
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
企業(yè)所得稅年報(bào)的收入是否填利潤表一年的累計(jì)數(shù)?
答: 你好,是的,就是營業(yè)收入的本年累計(jì)


小白45 追問
2020-05-03 15:39
克江老師 解答
2020-05-03 15:47
小白45 追問
2020-05-03 15:50
小白45 追問
2020-05-03 15:50
小白45 追問
2020-05-03 15:50
克江老師 解答
2020-05-03 16:06
克江老師 解答
2020-05-03 16:07