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夢麗
于2020-04-30 09:24 發布 ??1659次瀏覽
黎老師
職稱: 中級會計師
2020-04-30 09:46
老師,具體怎么操作,相當于我們購進100個,出口120個,這20個是廠家免費送的,也沒有開票,我們外貿公司這邊具體怎么處理
夢麗 追問
2020-04-30 10:01
那就是購進還是開100個的發票,我們這邊出口發票就開一張100個的,一張20個的,您看我這樣理解對嗎,然后這20個我該怎么進行賬務處理,還有申報退稅的時候會不會出現購進與出口報關數量不一致
2020-04-30 10:13
那申報退稅時,出口明細申報就應該按100個的金額申報,把20個的金額扣除掉,對嗎,老師
2020-04-30 10:27
對了,老師,工廠免費贈送給我們,我們出口報關把贈送部分增加了,報關時金額沒變,數量增加了,相當于我們是沒有免費贈送給外方,這樣不影響吧
2020-04-30 10:37
還有老師,原本購進都沒那20個入庫,現在銷售比庫存還多了,結轉成本的時候怎么做啊
2020-04-30 11:35
老師,您那邊能看到我最后提的問題嗎
2020-04-30 11:42
那這20個還是應該先按0金額入庫嗎
黎老師 解答
2020-04-30 09:42
你好,數量和發票對上的,做免稅處理,數量對不上的那部分,就要按內貿處理了。
2020-04-30 09:53
你好,不好意思,我說錯了,做免稅收入,開票的時候,把能退稅的數量和不能退稅的數量分開開具,這樣申報退稅的時候比較容易區分開。
2020-04-30 10:08
你好,出口發票開具一張就行,數量顯示100和20,一樣開具免稅發票,賬務處理是一樣的,區別就在于只能退100個的稅,20個就看成是沒有發票不退稅。
2020-04-30 10:19
你好,是的,出口退稅發票上的數量和進項發票上的數量報關單上的數量要一致,不過報關單上的數量是多,一般都默認為多出數量不要申報。
2020-04-30 10:29
你好,企業是按實際的數量銷售,正常銷售報關,申報退稅是按有進項發票的數量申報,都是實際操作。沒有影響。
2020-04-30 11:40
你好,20個沒有成本,銷售出去,企業是負擔企業所得稅。
2020-04-30 11:44
你好,入庫時,20個你當贈品入庫,金額為0。
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黎老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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