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送心意

王瑞老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2020-04-30 01:53

你好,墊費用借:其他應收款 貸:銀行存款
返貨款 借:庫存商品或應付賬款 貸:其他應收款

玩命的心情 追問

2020-04-30 01:56

因為核銷時間間距大,也不確定可不可以核銷,我可以把墊付的費用直接計入管理費用或者銷售費用,把廠家的返利計入其他業務收入嗎?

王瑞老師 解答

2020-04-30 02:01

計入費用需要票據的,返利入收入需要雙方有相關返利合同

玩命的心情 追問

2020-04-30 02:02

我做的內賬,應該沒關系吧

王瑞老師 解答

2020-04-30 02:16

這樣處理賬不準確,墊付的是資產你直接費用化,意思公司資產被無形轉移出去了,如果確定收到返款了還沒影響,

玩命的心情 追問

2020-04-30 07:44

墊付時:借:其他應收款貸:庫存現金,我主要是不明白廠家核銷之后我們怎么做賬,我們和廠家有現金賬戶和產品賬戶,譬如說我們四月份跟廠家申請了60000元 ,但是四月份我們是收到一月份的部分核譬如說是70000元,廠家只是返到我們戶頭上,我們以后要買產品才用這些戶頭里的金額,那我四月收到一月的核銷應該怎么做賬

王瑞老師 解答

2020-04-30 07:52

后面返的會平前面的,只是掛著賬,假如哪天不合作了,這個賬是會平掉的

玩命的心情 追問

2020-04-30 07:55

怎么做賬啊老師

王瑞老師 解答

2020-04-30 08:06

墊費用借:其他應收款 貸:銀行存款
返貨款 借:庫存商品或應付賬款 貸:其他應收款

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相關問題討論
你好,墊費用借:其他應收款 貸:銀行存款 返貨款 借:庫存商品或應付賬款 貸:其他應收款
2020-04-30 01:53:22
你好同學 這個是這樣的,你給收到的是你的銷售收入。給出去的是銷售費用,各算各的單獨計算。
2019-08-21 15:43:03
銷售 借;應收賬款 等科目 貸;主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 收款借;銀行存款 貸;應收賬款
2017-07-28 11:16:04
您好 借:應付賬款 貸:其他業務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
2019-12-17 12:50:46
借;發出商品 貸;庫存商品
2017-10-12 17:44:43
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