
請問采購貨物,供應商開票的時候開票金額是確定的,但是數量和單價上面供應商說單價不能按照實際的開,按照實際的開的話太高,所以單價要開低一些從而數量上開多了,請問為什么說單價不能太高呢?就算按照實際的開開票金額是一樣的該繳納的稅都繳納了啊
答: 這個對方估計自己庫存多,想都結轉下成本,你要求對方按實際開
你好,我想問一下比如我采購了一批貨物,供應商在6月把發票開具過來了,但是7月他發現開多了,要求退回去,這樣可以嗎?
答: 你好 普票的可以的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
就是公司采購了一批貨物,款已經支付了,發票還沒開,貨物也收到了,在使用過程中發現質量有問題,沒退貨,采購跟供應商協商賠償一些款,這筆款怎么處理好啊
答: 你直接暫估入庫就可以了。受到他開的發票沖暫估然后按發票做賬 對于賠償的你減少成本
我們從供應商那里采購貨物,有部分退貨,他們想把退貨的部分和正數的開到一張發票上能行嗎,就比如10000的貨退貨2000直接開8000給我們能行嗎
老師,請教:采購供應商的貨物,采購量及金額達到合同約定的數量及金額后,供應商給予的一定量的貨物獎勵,這部分貨物不開票,賬務上怎么處理?運費我方自理。這部分貨物屬于我公司的收入嗎?
老師,采購發生以下幾種情形,入庫單的入庫數量寫多少?1.少發貨,供應商 愿意補發2.少發貨,供應商 不愿意補發3.多發貨 愿意留下貨物4.多發貨,決定退貨5.發貨錯誤,同意補發
另一家酒店委托我們采購布草把錢打給我們公戶,然后我們幫他采購,我們把錢又打給供應商,供應商給我們公司開票貨物是另一家酒店的,這樣怎么做賬呢


財務猿 追問
2020-04-29 15:29
maize老師 解答
2020-04-29 15:37
maize老師 解答
2020-04-29 15:38
財務猿 追問
2020-04-29 15:44
maize老師 解答
2020-04-29 15:54