老師, 固定資產(chǎn)購入時未取得正式發(fā)票,所得稅匯算時 問
你計提了折舊,本年計提金額正常填報,稅收金額填0 答
老師:匯算清繳調(diào)增的費用,進項稅要轉(zhuǎn)出嗎? 問
具體是什么費用納稅調(diào)增了?要分析 答
老師您好,個人獨資企業(yè),認(rèn)繳5000元,沒有實際繳納,現(xiàn) 問
您好,轉(zhuǎn)讓價格,低于你的實收資本,這個就不需要繳納稅款 答
一般納稅人:4月28日原材料已收貨,暫估入賬,借:原材料 問
您好,不可取,第1個分錄是正數(shù),第3個分錄 借:原材料 100 進項稅 9 貸:銀行 109 答
當(dāng)月進口料件因為料件有問題,要做退,賬上如何處理 問
你好,你當(dāng)時拿到發(fā)票的時候如何做的分錄 做相反的就好了。 答

老師:請教您一個問題,由于稅率調(diào)整當(dāng)期發(fā)票沖紅后銷項稅額是負(fù)數(shù),收入金額是正數(shù),那下個征期申報表怎么填寫?可以正常申報嗎?
答: 合計的稅額是負(fù)數(shù)嗎,這個我看學(xué)員反饋填寫不了,需要去大廳,不知道你們那邊是不是也是這樣,說是不能保存,
發(fā)票平臺點了確認(rèn)簽字,也輸入了密碼,但依然可以點確認(rèn)簽字,就是不顯示確認(rèn)簽字,申報表里不帶入銷項稅為什么
答: 您好,發(fā)票平臺式認(rèn)證進項稅額的,您的進項稅額導(dǎo)入附表二了嗎
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好!發(fā)票銷項稅1138.61元,稅11.39元,開票金額1150元,填增值稅申報表銷項額1138.61元,免稅額是11.39,可申報表的免稅額34.16元,這樣銷項額的1138.61元加31.46元不是開票金額不是1150元,如何調(diào)申報表呢
答: 你是不是小規(guī)模開普通發(fā)票吧?這個是1%這個這個小微企業(yè)免稅額是按不含稅*3%是和發(fā)票不一樣,不管這個就可以


追逐我的明天。 追問
2020-04-27 15:31
maize老師 解答
2020-04-27 15:34