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昏睡的樹葉
于2016-05-23 11:57 發布 ??1006次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2016-05-23 11:59
借;待攤費用 貸;銀行存款按月攤銷 借;管理費用 貸;待攤費用
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管理費用-水電費上年多計,跨年會計分錄怎么做?借:管理費用-水電費貸:銀行存款跨年調整銀行存款?
答: 借;相關科目 貸;以前年度損益調整
調整以前年度管理費用會計分錄什么做:原來的會計分錄是:借:管理費用,貸:銀行存款
答: 你好,你現在借銀行存款,貸以前年度損益調整
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
辦公用我公司租賃的復印機已經預交了一年的費用會計分錄怎么處理,不是借管理費用貸銀行存款嗎?不用在結轉這一筆就清了嗎?
答: 借;待攤費用 貸;銀行存款 按月攤銷 借;管理費用 貸;待攤費用
交納工會經費會計分錄,借:管理費用一工會經費,貸:銀行存款
討論
借管理費用辦公費1000.貸銀行存款1000.現在由于賬號錯誤,1000退回的會計分錄是借管理費用-1000.貸銀行存款-1000.還是借銀行存款1000.貸管理費用1000.
預提管理費用:會計分錄借:管理費用 貸:其他應付款,支付管理費用時會計分錄:借:其他應付款 貸:銀行存款 這樣寫分錄對嗎?麻煩老師指教!
請問老師:購買粽子送給客戶的會計分錄是不是:借:管理費用,貸:銀行存款
老師,我們公司公戶收到退社保工傷費 我會計分錄 借:銀行存款 貸:管理費用-社保 行嗎還是說紅字的 借:管理費用 -00 貸:銀行存款 -00
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624427 個
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