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習文
于2020-04-23 17:54 發布 ??2100次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2020-04-23 18:11
你好 需要的 你多做了成本費用 ;1. 補計提 借以前年度損益調整貸應付職工薪酬 借未分配利潤貸以前年度損益調整 2.沖計提 借應付職工薪酬 貸以前年度損益調整 借以前年度損益調整貸未分配利潤
習文 追問
2020-04-23 19:18
比如多計提這里的未分配利潤金額是和應付職工薪酬是一樣嗎?
2020-04-23 19:26
另外多計提匯算清繳要調增嗎?
meizi老師 解答
2020-04-23 19:37
你好 嗯是的一樣的金額的 。是的 你正常應該19年去紅沖多計提 這樣就按你實際來報 就不存在以前年度損益調整來做了
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老師下午好,公司前面月份都沒有發過工資,然后到年末12月份才一次性發完,那么我前面月份需要計提工資嗎,如何做賬務處理
答: 要的,每月的工資都要計提的
老師,多計提工資了要不要做賬務處理?
答: 您好!建議多計提的做相反分錄沖掉。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
上月計提工資36640元,本月支付49103元,如何做賬務處理
答: 補計提少計提的工資計入成本費用
老師好,我們上個月計提工資,這個月沒有支付給員工還要做賬務處理嗎
討論
老師們,工地上人員工資要先計提吧?直接工資表做賬務處理可以吧?
老師,假如我一月份工資計提了50萬,但實際支付工資60萬,怎么做賬務處理
12月新成立的公司,一月份帶計提帶發12月份工資怎么做賬務處理?
去年的工資計提有誤,要不要做賬務處理?多計提和少計提的分別怎么處理?
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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習文 追問
2020-04-23 19:18
習文 追問
2020-04-23 19:26
meizi老師 解答
2020-04-23 19:37